您好同學(xué), 支付的相關(guān)稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,這個題沒有答案,請幫忙看看對不對 研究與示范科技項目“, 就是創(chuàng)建柳州市特色茶品牌項目之一。本項目研究的產(chǎn)品包括野生紅茶茶苗、野生石崖茶、野生紅茶等3種。計算期8年,貼現(xiàn)率按12%計,稅率按增值稅17%,教育附加費(fèi)3%,交通附加4%,所得稅33%計,企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠政策:從投產(chǎn)年份開始計,1至2年免繳所得稅,3至5年繳百分之五十,第6年開始全額繳稅),同類型項目基準(zhǔn)投資收益率為25%,經(jīng)測算,本項目內(nèi)部收益率大于必要投資報酬率,相關(guān)現(xiàn)金流量指標(biāo)估算如下(全部投資現(xiàn)金流量表)。要求以小組為單位:1.計算表中總成本、銷售利潤、所得稅、凈利潤、回收流動資金、凈現(xiàn)金流量、累計凈現(xiàn)金流量等相關(guān)指標(biāo);
請問老師,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的城建稅等附加稅,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計入哪個項目?因為小微企業(yè)減半征收,所以把之前多收的退回了
以前繳納的稅費(fèi),現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費(fèi),應(yīng)該怎么處理?以前繳納這個稅費(fèi)的時候是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
以前繳納的稅費(fèi),現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費(fèi),應(yīng)該怎么處理?以前繳納這個稅費(fèi)的時候是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
老師請問小規(guī)模開具農(nóng)產(chǎn)品3個點(diǎn)專票是按免稅繳納還是3個點(diǎn)繳納增值稅
老師,累計的季節(jié)性停工損失費(fèi)需要一次性結(jié)轉(zhuǎn)到復(fù)產(chǎn)后的第一個月里嗎?
請問抖音達(dá)人幫賣貨,抖音平臺給開票,但達(dá)人不開票給我們,怎么辦?
請問,到公司上班,公司交2個月社保,解聘失業(yè)了,可以申請失業(yè)金嗎?
老師好,請問門診開給患者的中草藥發(fā)票,“項目名稱”處應(yīng)該開具“中草藥”還是需要開具各種中草藥的名稱呢?比如黃芪、茯苓等?
老師好,公司欠老板2000萬,可以隨時還款嗎 涉及到稅務(wù)問題嗎
你好,老師,這個是書本上的例題,貸方是不是不對啊,應(yīng)該是貸方正數(shù)或者借方負(fù)數(shù)吧?
老師,配件庫存的周轉(zhuǎn)率怎么計算
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,個人也可以在稅企通代開發(fā)票嗎?
小規(guī)模印花稅收費(fèi)政策
什么情況下是記入“收到的稅費(fèi)返還”這個項目里?
收到增值稅進(jìn)項留抵退稅是記入“收到的稅費(fèi)返還嗎?
好,你比如說有的地,有的單位,他收到的增值稅有先征后返的政策,就會寄到那里面的。
企業(yè)收到的留抵、退稅的話,一般是在現(xiàn)金流量表的收到與其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金里面。
就是說像留抵退稅的這種就屬于先征后返吧?
你好,也這就算是一個優(yōu)惠政策吧,也不能算是先征后返,先征后返的那種,一般算是就是說只要符合規(guī)定了,你隨時都可以享受這個政策的。
明白了 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂
老師 在問一下,增值稅進(jìn)項稅留抵退稅的金額是怎么算出來的啊?好像不是全額退是吧?
那你可能是你就是說你現(xiàn)在這個月份的增值稅額減去你2019年三月份報表上的留抵稅額的差額。
好的,明白啦,老師,收到退回的失業(yè)險(穩(wěn)崗補(bǔ)貼)是不是也記入現(xiàn)金流的付給職工負(fù)數(shù)???
這個可以是收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
哦哦 好的 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂