您好 如果實(shí)際已經(jīng)發(fā)放了 不需要扣掉
老師,請(qǐng)問:我們2021年計(jì)提的員工工資計(jì)提多了,分錄是:借:管理費(fèi)用—員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,那現(xiàn)在2022年要調(diào)整以前年度損益,怎么出分錄?
老師2019年發(fā)工資未計(jì)提,2021年3月調(diào)賬,借管理費(fèi)用\\\\工資3000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\3000元,由于金額小沒有走以前年度損益調(diào)整,2021年所得稅匯算填職工薪酬調(diào)整表\\工資時(shí)這3000可要扣掉?
老師你好,麻煩問下21年有兩個(gè)月工資多計(jì)提了31400元,我在今年調(diào)整這個(gè)差額時(shí),分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負(fù)數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)31400(負(fù)數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))
2021年1月的工資計(jì)提有誤!2021年之前去年計(jì)提1000元工資分錄,借:管理費(fèi)用1000貸:應(yīng)付職工薪酬。今年發(fā)現(xiàn)有一個(gè)人是屬于研發(fā)的,所以要調(diào)整計(jì)提研發(fā)的工資計(jì)提,返回去2021年12月份,做調(diào)整分錄,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-人員人工費(fèi)用-工資薪金400,貸:管理費(fèi)用-工資400,有沒有問題?
工資次月發(fā)放,12月份計(jì)提的工資數(shù)少了410元,現(xiàn)在應(yīng)該要用以前年度損益調(diào)整。是不是要做分錄借:以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬?但是以前年度損益調(diào)整不是沒有余額么,這個(gè)怎么調(diào)平?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
實(shí)際在2019年發(fā)放了,只是當(dāng)年未計(jì)提?
那可以稅前扣除的 不減
謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
企業(yè)年金依據(jù)應(yīng)付職工薪酬/企年金的貸方發(fā)生數(shù)填列,2021.1月交納去年的年金不算在內(nèi)?
請(qǐng)問20年匯算清繳的怎么填寫的
20年金計(jì)提數(shù)字填的
是在去年匯算清繳前發(fā)放的 ? 匯算清繳沒有納稅調(diào)增對(duì)嗎
2021年1月交的2020.7一12月年金?
2021年1月交的2020.7一12月年金? ?20年計(jì)提的 只是次年繳納? 匯算清繳沒有納稅調(diào)整 對(duì)嗎