您好,這里是自動(dòng)帶過來的,應(yīng)該是以上一個(gè)申報(bào)期的金額,你是一般納稅人還是小規(guī)模?你這是增值稅申報(bào)表吧?
老師 申報(bào)增值稅 期初未繳稅額103845.03 本期繳納上期應(yīng)納稅額195592.96 本期已繳稅額195592.96 期末未繳稅額-91747.93 這是什么意思呢老師 想請(qǐng)老師給我解釋一下
老師好,請(qǐng)問本期繳納上期應(yīng)納稅額 這個(gè)數(shù)從哪里跳出來啊它跟本期已繳稅額是不是一樣啊老師
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
浩博的本期應(yīng)繳納減征額320從哪里得來的數(shù)據(jù)? 應(yīng)納稅額合計(jì)不應(yīng)該是1440-960=480嗎?本期預(yù)繳稅額應(yīng)該是代開的稅額1440元吧 這些數(shù)據(jù)和我想的不一樣 是如何得的
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
增值稅申報(bào)表,我是看的以前的
你好,看一下你上期的申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)金額