增值稅主表嗎 自己填寫就可以的

? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思?我是哪里填錯(cuò)了嗎?
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時(shí),本期發(fā)生額最高等于主表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%。報(bào)表時(shí)出現(xiàn)這樣的情況是哪里出現(xiàn)問題,要怎么才能通過
老師,請問增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
老師,請問增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表,請問本期應(yīng)納稅額1440,和本期應(yīng)納稅額減征額,這兩個(gè)數(shù)額是怎么計(jì)算出來的。
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


一般的時(shí)候打開就帶出來了嘛
這個(gè)上面的本期應(yīng)納稅額不能填
你是主增值稅主表里面的嗎?
減免什么業(yè)務(wù)的,你重新保存一下減免明細(xì)表。
看了一下減免的沒問題,14931.39,正好是本期應(yīng)納稅額減征額
減免表里面實(shí)際抵扣金額有是嗎?你重新保存一下,你看一下它自動(dòng)取數(shù)吧。
郭老師,重新保存一下,還是沒有變化,本期應(yīng)納稅額沒有數(shù),還不能填寫
你好,你看下你其他的頁面能填寫嗎?主表里面。我們這邊一般納稅人小規(guī)模都是可以自己填寫。
小微企業(yè)免稅額可以填寫,一般這個(gè)自動(dòng)帶出來稅額,這個(gè)沒有帶出來,也不能填寫
季度銷售額30萬以上的嗎?
他有一個(gè)服務(wù),還有一個(gè)貨物,你看下是不是一列能填寫,一列不能填寫。
這個(gè)銷售額可以填寫
銷售額填寫0,下面這個(gè)減征額也不變還是14931.39
截圖你的申報(bào)表看一下的
老師您看一下
那這里應(yīng)不應(yīng)該有數(shù)字?你是不是減免明細(xì)表實(shí)際抵扣金額填寫了,你別填寫實(shí)際抵扣金額。
應(yīng)該有數(shù),我給刪除了寫0還是有數(shù),減免那張表里,我也改成0了,還是有數(shù)
那就是系統(tǒng)不對,找你稅務(wù)局的