你好,不不用的,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,直接做這個就可以的
小規(guī)模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時做借銀行存款,貸應交稅費增值稅,貸主營業(yè)務收入還是直接貸主營業(yè)務收入?
老師,你好,這個月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營業(yè)務收入和稅費,完了稅費直接做營業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營業(yè)務收入100這樣的?
小微企業(yè)現(xiàn)在開普票,免稅收入怎么入賬:直接借方銀行存款或應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,不做應交稅費增值稅分錄了是嗎?
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費應交增值稅,然后季度申報時借:應交稅費應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,是按哪種做??
現(xiàn)在小規(guī)模開票免稅,那免稅要入營業(yè)外收入~免稅收入嗎?還是直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應發(fā)數(shù)) 貸:應付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應收款-個人負擔600 貸:應付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應負擔的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應交稅費-預繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
那就是普票不用做應交稅費了,專票做就可以了
對的,是的,是這么做的。
謝謝!祝你母親節(jié)快樂!
不用客氣,周末愉快,非常感謝