這個需要體驗體現(xiàn),應交稅費應交增值稅。
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師好,小規(guī)模納稅人做主營業(yè)務收入應該怎么做? 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 季度末時未達到45萬 借應交稅費-銷項稅 貸營業(yè)外收入-政府補助 是這樣做嗎
小規(guī)模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時做借銀行存款,貸應交稅費增值稅,貸主營業(yè)務收入還是直接貸主營業(yè)務收入?
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費應交增值稅,然后季度申報時借:應交稅費應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,是按哪種做??
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
奧,老師,起初只有預收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應關系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預收好銀行余額,關鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
個稅手續(xù)費返還增稅,申報增時填在什么位置?
老師你好,明細賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個點的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個點票嗎?
砍伐樹木的人工費,貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關于貨物A的技術(shù)服務,丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)服務費發(fā)票,這個發(fā)票入什么科目?主營業(yè)務成本還是銷售費用
每做一次收入,都得提現(xiàn)應交稅費增值稅?
到年底這筆應交增值稅怎么辦?
對,都需要體現(xiàn)應交稅費這個科目。