按照會(huì)計(jì)重要性選擇 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
對(duì)方發(fā)票給我開多時(shí)候我們這樣做賬可以嗎? 1-借管理費(fèi)用100 貸應(yīng)付賬款80 營(yíng)業(yè)外支出20 2-付款時(shí) 借應(yīng)付賬款80 貸銀行存款80
應(yīng)收賬款,對(duì)方付款時(shí) 多付了1毛 所以貸方余額有1毛 做賬時(shí)可以做成 借應(yīng)收賬款-客戶。 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,做賬時(shí)應(yīng)收賬款少寫了0.2,(借:應(yīng)收賬款120000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000)。收到錢時(shí),客戶把0.2付了。(借:銀行存款12000.02,貸:應(yīng)收賬款12000.02),調(diào)整差額(借:應(yīng)收賬款0.2,營(yíng)業(yè)外收入0.2,可以這樣嗎),我們小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)付賬款貸方一直掛有幾百元的余額,對(duì)方的應(yīng)收賬款已顯示平賬了,我這個(gè)貸方余額怎么做平,可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請(qǐng)問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
分錄這樣編對(duì)不對(duì) 借貸方向有沒有反?
應(yīng)收帳款貸方多了一毛 現(xiàn)在借方?jīng)_銷 分錄沒問題啊
應(yīng)收賬款,對(duì)方付款時(shí) 多付了1毛 所以借方余額有1毛。我是不是也可以做借營(yíng)業(yè)外支出。貸應(yīng)收賬款 -客戶
應(yīng)收賬款,對(duì)方付款時(shí) 少付了1毛 所以借方余額有1毛。我是不是也可以做借營(yíng)業(yè)外支出。貸應(yīng)收賬款 -客戶
你本來 應(yīng)收 :10 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 現(xiàn)在對(duì)方打了10.1 多打了0.1 你借:銀行 貸 :應(yīng)收10.1 明明是貸方有余額0.1啊 將這0.1轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
我聽懂了。我又問的是相反的。假如少付了0.1。所以借方有余額0.1是不是可以借 營(yíng)業(yè)外支出0.1。貸應(yīng)收賬款0.1
同學(xué)這樣處理可以的 原理是一樣
好的 謝謝老師
不客氣 祝同學(xué)工作順利