你好,你好,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉用于生產(chǎn)煙絲計算抵扣進項是9%稅率計算的, 煙葉稅的稅率為20%,煙葉稅應納稅額=煙葉收購金額*煙葉稅稅率。 煙葉收購金額=煙絲收購價款+價外補貼。 另外,其中的13%是扣除率,即從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,可以按照買價和13%的扣除率計算允許抵扣的進項稅。 這里的免稅農(nóng)產(chǎn)品是包含煙葉的,即買價中是包含煙葉稅的, 計算公式: 準予抵扣的進項稅額=(煙葉收購金額+煙葉稅應納稅額)*扣除率9%=(煙葉收購價款+價外補貼)*(1+煙葉稅稅率20%)*9%扣除率
39.[單選題] 某卷煙廠(增值稅一般納稅人)2021年6月收購煙葉生產(chǎn)卷煙,收購憑證上注明價款50萬元和按規(guī)定比例向煙葉生產(chǎn)者支付的價外補貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。上述煙葉全部用于生產(chǎn)卷煙,則該卷煙廠當月收購并領用煙葉可抵扣的進項稅額為( )萬元。 A6.6 B7.92 C8.58 D8.86
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉用于加工煙絲,支付收購金額60萬元,開具煙葉收購發(fā)票,請問該卷煙廠的可以抵扣的進項稅額是多少?
2、某煙草公司(一般納刷人)2022年4月購進如下:從農(nóng)民手中購進煙葉200000斤每斤16元,一半用于銷售,一半用于生產(chǎn)卷煙;從煙草公司(一般納稅人)購進煙葉120000斤用于生產(chǎn)卷煙,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額252萬元,稅額22.68萬元。要求:請計算該廠4月進項稅額。
企業(yè)購進煙葉用于生產(chǎn)煙絲,請問購進的煙葉應該按多少增值稅稅率計算進項稅額
卷煙生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2021年9月從煙草公司(一般納稅人)購進煙葉120噸用于生產(chǎn)卷煙,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額310萬元,稅額27.9萬元。要求:計算卷煙生產(chǎn)企業(yè)的進項稅額。
請問下,公司很多采購銷售合同,從沒交過印花稅,我問了下代記賬的會計,她說沒有強制交就沒交了,這樣行嘛?
老師,我這邊指出的網(wǎng)銀手續(xù)費,分錄怎么寫合適
社保,人設上要求要戶口本嗎
老師,去年成立的公司,之前項目做的太亂了,哪里都對不上,現(xiàn)在如果要改申報或者調(diào)整的話,是接著她原來的做在今年第二季度做賬的時候調(diào)整,調(diào)整在第二季度還是可以重新建個賬套,從去年時間點從頭開始做
老師,我在寫銀行利息的時候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請問耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個體戶如果開專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購墊付款購買的打印機設備 兩臺三千多 這個會計如何記賬呢 是直接作為管理費用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類似的產(chǎn)品還有桌椅設備
你好老師,我們有一個消防公司,什么東西都沒有,只有老板弄來抵工程款的一些板房,每個月月業(yè)務只有累計折舊,每個月將近10萬,沒有其他業(yè)務了,只有固定資產(chǎn)和其他應付款(相當于買的沒付錢掛的其他應付),和累計折舊,利潤負的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應商多開票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?