你賬上做了營業(yè)外支出的嗎?
請問老師,匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表上未填稅收滯納金,然后稅局通知去填了,現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局上反饋一下,請問這個反饋在哪找啊
老師,請問公司收到政府給的項目補貼,這個收入在匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細表中填報了,在專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表怎么填寫啊
老師你好,以前遺留下來的問題,當(dāng)時是稅率的問題,我們帳上應(yīng)收比客戶的多29.2元,現(xiàn)在匯算清繳,這個金額在納稅調(diào)整項目明細表里要調(diào)增嗎?如果要,應(yīng)該填寫在哪一欄
老師您好,請問年度匯算清繳中有項銷售費用-存貨損失-磅差損失2344.78填寫在期間費用明細表第8行,納稅調(diào)增其它欄?,F(xiàn)在電子稅務(wù)局有個疑點提示,沒有填A(yù)105090表,請問這個怎么填的?
您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險管理指標(預(yù)繳)——按戶管20240423174034——命中指標名稱(企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入,涉及發(fā)票分數(shù)345 涉及發(fā)票金額:31074.70元。)。請在電子稅務(wù)局內(nèi)接收、查看消息并進行反饋,謝謝! 老師,接到稅務(wù)局上面那個通知,這個怎么進去反饋? 由于企業(yè)相關(guān)對接人沒有給我完整的財務(wù)資料,無法生成財務(wù)報表,我沒有數(shù)據(jù)申報,所以就暫時以“0”申報了,現(xiàn)在需要進去反饋。
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
做了營業(yè)外支出
納稅調(diào)整明細表里面有一個這款滯納金在這里面填寫。
老師,已經(jīng)填好了,現(xiàn)在稅局讓在電子稅務(wù)局里點下反饋,不知這個反饋在哪里點
首頁】—【我的待辦】—【企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋
老師,是這個嗎
你好,對的是的是這一個的。
老師,這應(yīng)怎么選
老師,我是在我要查詢里進去的,不對吧
上面給你發(fā)的這個路徑?jīng)]有嗎。
在首頁待辦事項里面的。
首頁】—【互動中心】—【在線交互】—【企業(yè)所得稅稅前憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋】—【企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋(“跟票管”)】
如果沒有的話,在這里面看一下有沒有。
老師,這里面沒有
那你直接在首頁搜風(fēng)險反饋
老師,在這上面搜嗎
是的是的是在這里面的。
老師,說沒有搜索到
直接搜反饋呢,或者是風(fēng)險。
老師,搜風(fēng)險有這個,但這怎么填呢,就是填了也不行啊,發(fā)送不了啊,只有查詢和重置,老師我只有兩次向您提問機會了,兩次提問了就找不到您了
你看下跨區(qū)域里面有嗎 那這個待待辦事項里面就有,這應(yīng)該是稅務(wù)局那邊給操作了之后才提示的
你發(fā)過來的第一個圖片不是有一個跨區(qū)域反饋嗎?
追問次數(shù)到了不要緊,你在提問的時候直接寫找我就行 我再接
老師,必須在待辦事項里找嗎?找不到待辦事項在哪
待辦事項在你首頁下方
我圈起來的位置就是