同學(xué)你好 只是送出去的做視同銷售 成本價是結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師 購進的時候借記庫存商品,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,請問銷售時貸的庫存商品數(shù)量是含了銷項稅額嗎?
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,這個業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)出庫記賬時候:借:主營業(yè)務(wù)成本 銷售費用——贈送精品 貸:庫存商品 但是視同銷售時候 借:銷售費用 貸 應(yīng)交稅額:視同銷售 這不銷售費用做成了嗎 做重復(fù)了嗎
老師,這個業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)出庫記賬時候:借:主營業(yè)務(wù)成本 銷售費用——贈送精品 貸:庫存商品 但是視同銷售時候 借:銷售費用 貸 應(yīng)交稅額:視同銷售 這不銷售費用做成了嗎 做重復(fù)了嗎 明白了 是不是視同銷售的銷項稅和送的精品的成本價都是計入銷售費用是吧
借銷售費用、貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交等稅銷項需要視同銷售老師,但是是進銷存這個要怎么操作,這個是銷售出庫,后臺直接生成成本
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?