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請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計處理?是應(yīng)該在貸方嗎?

2022-05-07 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 14:42

你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??

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快賬用戶1888 追問 2022-05-07 14:43

前會計做的賬,我也不知道為什么?

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快賬用戶1888 追問 2022-05-07 14:44

她是這樣記的

她是這樣記的
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齊紅老師 解答 2022-05-07 14:44

你好,需要知道原因,才知道具體該如何做分錄的?

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你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2022-05-07
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅
2020-08-07
借銷售費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-08-20
舉例,根據(jù)稅務(wù)機關(guān)有關(guān)規(guī)定,納稅人將已抵扣進項稅額的購進貨物用于集體福利的,應(yīng)于發(fā)生的當月將已抵扣的,進行進項稅額轉(zhuǎn)出。會計處理如下: 借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費, 貸:原材料, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
2020-11-25
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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