你好,你試一下能手工修改那個(gè)本年累計(jì)數(shù)嗎?
這個(gè)月納稅申報(bào)的時(shí)候,增值稅實(shí)際比上月計(jì)提的多付了0.2元,導(dǎo)致上月的利潤表少了這個(gè)0.2元,這個(gè)月要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,我這個(gè)月沖紅了上個(gè)月的發(fā)票,賬務(wù)和增值稅納稅申報(bào)表要怎么填
老師,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表填錯(cuò)了,所得稅比增值稅少了10萬,這個(gè)月改,還是下次申報(bào)的時(shí)候加上
老師,麻煩問下附加稅上個(gè)月忘記申報(bào)了,這個(gè)月怎么補(bǔ)交呀,謝謝。在增值稅申報(bào)表中哪張表哪個(gè)項(xiàng)目申報(bào)呀,
老師 上個(gè)月的報(bào)表 少填了30元這個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表 怎么加上去呀
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營者個(gè)人名字購買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
我這個(gè)年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)庫存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會(huì)計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
!老師,我這個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個(gè)商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個(gè)表?
老師,能發(fā)我一個(gè)代扣個(gè)稅公式的工資表模板嗎?
一定要填寫本月數(shù) 本年累計(jì)才能改正
你好,那你填到這個(gè)月的收入里面就行,跟你這個(gè)月的收入填在一起就可以的,因?yàn)槟氵@個(gè)月的收入只要大于等于你稅控盤里的數(shù)據(jù)都是可以申報(bào)。
保存不了?。。。。。。。。。?!
你好,你表一填上這個(gè)添加上這個(gè)數(shù)了嗎?
表一沒有,填納稅調(diào)整這里嗎
同學(xué),可以的,填在那里就可以了。你再試一下。
這兩個(gè)數(shù)字不一樣了
你第二行的那個(gè)本年累計(jì)數(shù)能手工修改嘛,改成和第一行一樣的。
不能的哦!?。。。。。。。?!
哦,你好,不應(yīng)該呀,我覺得按照我說的填寫,你表一填上了,你表一的收入應(yīng)該是等于你主表上的那個(gè)本月收入的。