您好,只是沒(méi)發(fā)票,房租還要租一般無(wú)須沖回。如果不租房了就直接反沖以前做的分錄:? 借:其他應(yīng)收款-房租攤銷(xiāo) ?貸:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)?
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來(lái)了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師,付房租時(shí) 借:應(yīng)付賬款-張三 貸:其他應(yīng)收款-老板 老師攤銷(xiāo)時(shí)做 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-房租攤銷(xiāo) 現(xiàn)在確認(rèn)對(duì)方不能給開(kāi)票了,那應(yīng)付賬款-張三怎么沖平呢
老師,房租費(fèi)付款時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,分錄是這么寫(xiě)的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷(xiāo)該怎么寫(xiě)分錄
老師您好!房租是押一付三,1100一個(gè)月,我做賬 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—房租1100 其他應(yīng)收款—房東3300 貸:其他應(yīng)付款—法人4400 還是:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 1100 預(yù)付賬款2200 其他應(yīng)收款1100 貸:其他應(yīng)付款4400
老師好,房租待攤,這么處理有沒(méi)有問(wèn)題。 支付房租,借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行 取得發(fā)票 借:待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-張三 攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用 貸:待攤
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老板把私人的車(chē)0元出租給公司,該車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開(kāi)具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫(xiě)什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
老師,應(yīng)付賬款-張三 收到的房租25000確認(rèn)不能開(kāi)發(fā)票了,也就是他的賬上應(yīng)該是0對(duì)吧,不能一直掛著25000
您好,攤銷(xiāo)后就平了。房租沒(méi)票只是稅前不能抵扣,還得攤銷(xiāo)。
老師,攤銷(xiāo)時(shí)做的是 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-攤銷(xiāo) 那應(yīng)付賬款怎么平的呢
您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款
我明白了老師,也就是上面正常攤銷(xiāo),然后還要做筆 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款 這樣其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款都平了是吧,匯算清繳時(shí)無(wú)票調(diào)增就可以了對(duì)吧
您好,對(duì)的,是這樣的。
老師,這個(gè)借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款科目是不是在每個(gè)月攤銷(xiāo)后做這個(gè)分錄
您好,一次全部轉(zhuǎn)銷(xiāo),攤銷(xiāo)分月做。
明白了老師,謝謝您!
您好不客氣應(yīng)該的。