可以的,可以這么做的。
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應付款 用于支付設備或材料款時,借:在建工程貸:專項應付款,分錄這樣做可以嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
新建一項工程5萬,1月付了第一筆款3萬,做的分錄是借應付工程款30000,貸銀行存款30000,借在建工程30000,貸應付工程款30000。2月完工驗收需要計入固定資產(chǎn),發(fā)票未到。請問要怎么做分錄以及發(fā)票到了之后要怎么做?
新的會計準則可以多借多貸嗎?比如我有個在建工程,為了到時更好的統(tǒng)計數(shù)據(jù)在同一張憑證做了這樣的分錄:借:應付工程款 貸:銀行存款 借:在建工程 貸:應付工程款
我們公司是做市政工程的,我們的原材料是按這個步驟:建筑行業(yè)購混凝土會計分錄 企業(yè)購入材料時會計分錄為: 借:工程物資-原材料? ? 貸:銀行存款 2.領用材料時會計分錄為: 借:在建工程-**工程? ? 貸:工程物資-原材料 3.工程完工后會計分錄為: 借:主營業(yè)務成本? ? 貸:在建工程-**工程。 還是可以直接不入原材料,直接是:借:在建工程-**工程,貸:銀行存款
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
可是會計準則不是說不可以多借多貸的嗎?
可以的 實際做帳中可以 你看下學堂的實操里面借應交稅費,城建稅,應交稅費,地方教育貸,銀行存款,不都是這樣嗎?
這個是多借一貸的誒
借原材料 進項 貸銀行存款 預付賬款 這個是