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問個問題,我們是貨代企業(yè),委托德國貨代公司幫我們進口運輸貨物,然后我們支付歐元4350元給德國,那么這4350元外匯是沒有成本發(fā)票的,如何抵稅呢?

2022-05-07 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 09:16

同學(xué)你好 沒有成本發(fā)票就不能稅前扣除 要交稅

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快賬用戶4251 追問 2022-05-07 09:18

但是我們付出去的美金外匯怎么辦呢?不能作為成本,抵扣企業(yè)所得稅么?

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齊紅老師 解答 2022-05-07 09:21

同學(xué)你好 有形式發(fā)票嗎

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快賬用戶4251 追問 2022-05-07 09:50

形式發(fā)票肯定有的呀,還有合同,空運海運提單等。

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齊紅老師 解答 2022-05-07 09:51

同學(xué)你好 形式發(fā)票就可以稅前扣除

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快賬用戶4251 追問 2022-05-07 10:11

老師好~,我們家形式發(fā)票,合同,空運提單,還有付外匯水單給作帳財務(wù),讓他們抵扣企業(yè)所得稅么,這樣可行嘛……

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齊紅老師 解答 2022-05-07 10:17

同學(xué)你好 這個是可以的

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同學(xué)你好 沒有成本發(fā)票就不能稅前扣除 要交稅
2022-05-07
1.要記賬的,您這不作為庫存處理,直接確認(rèn)收和結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.這個您是按出口處理,增值稅是免稅的 3.您這境內(nèi)不涉及增值稅,您境外交的正常走稅費科目就行
2022-09-22
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項目金額,計算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
你好? ? 那你就暫估入成本去。 因為你本期已經(jīng)是成本了。只是暫時沒有取得合理發(fā)票而已??
2021-07-05
退稅資料雖未強制要求國際貨運代理合同,但稅務(wù)審核時合同可證明業(yè)務(wù)真實性。未簽合同可能遭稅務(wù)質(zhì)疑,影響退稅進度。可協(xié)商簽三方合同,若不行,準(zhǔn)備發(fā)票、運輸單據(jù)等材料證明業(yè)務(wù)真實。
2025-05-20
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