您好,這個(gè)是需要的,稅率按照你這個(gè)貨物的稅率,一般納稅人一般都是13%。 希望幫到您!如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)謝謝!
(3)將自產(chǎn)的食品捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),食品成本為50000元,無(wú)同類(lèi)食品的售價(jià)。 問(wèn)題:業(yè)務(wù)(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由并計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額;如果不需要,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產(chǎn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送給 其他單位或者個(gè)人屬于視同銷(xiāo)售,需要計(jì)算繳納增值稅。 應(yīng)納增值稅=50000×(1+10%)×13% ?。?150(元)(2分) 這一題也沒(méi)有給出一個(gè)利潤(rùn)率為什么他直接加10%
小規(guī)模納稅人享受3%減按1%稅收優(yōu)惠,但增值稅專票征收率開(kāi)了1%又開(kāi)了3%(顧戶要求),這是否屬放棄免稅權(quán)?是否符合“納稅人一經(jīng)放棄免稅權(quán),其生產(chǎn)銷(xiāo)售的全部增值稅應(yīng)稅貨物或勞務(wù)均應(yīng)按照適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不得根據(jù)不同的銷(xiāo)售對(duì)象選擇部分貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán)”
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈(zèng)送給客戶,該批高檔化妝品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本共3萬(wàn)元,已知高檔化妝品成本利潤(rùn)率為5%,銷(xiāo)售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,這筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元?
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈(zèng)送給客戶,該批高檔化妝品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本共3萬(wàn)元,已知高檔化妝品。成本利潤(rùn)率為5%,銷(xiāo)售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)交消費(fèi)稅是多少元?
我是芯片代理商,芯片樣品免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷(xiāo)售處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用,增值稅還要需要繳納的?另外這個(gè)芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
車(chē)棚是單獨(dú)的,是否屬于房產(chǎn)稅征稅范圍,需要繳納房產(chǎn)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息里數(shù)據(jù)為什么不能更改?未公示,點(diǎn)保存沒(méi)反應(yīng),預(yù)覽還是之前數(shù)據(jù)
明細(xì)賬個(gè)人所得稅一直有負(fù)數(shù)余額正常嗎?需要怎么處理嗎?
進(jìn)口增值稅繳款書(shū)也需要在電子稅務(wù)局勾選嗎?
老師,個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票公司代扣個(gè)人所得稅,由公司交,怎么賬務(wù)處理
總公司是中型企業(yè)的一般納稅人,分公司注冊(cè)成小規(guī)模公司,附加稅和企業(yè)所得稅還能享受減半的優(yōu)惠嗎
什么時(shí)候的交易費(fèi)用計(jì)入?長(zhǎng)投初始投資成本呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)法人在公司沒(méi)有工資,交社保的話費(fèi)用怎么分?jǐn)偅窟€是全部由公司承擔(dān)?
老師,幫我看一下這道題分錄寫(xiě)的對(duì)不對(duì),采購(gòu)原材料一批,材料不含稅價(jià)款為500,000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65,000元,價(jià)稅合計(jì)565,000元。采購(gòu)方已通過(guò)預(yù)付賬款支付162,500元,剩余款項(xiàng)402,500元以銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)清。截至交易完成日,該批材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
老師您好,我想問(wèn)下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報(bào)完,然后申報(bào)本地的增值稅,然后進(jìn)項(xiàng)抵扣完,然后這個(gè)稅款,就不是我的進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)的數(shù)字,我想問(wèn)下這個(gè)金額對(duì)不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
但是銷(xiāo)售給境外適用零稅率 那贈(zèng)送要按照13么
這個(gè)是視同銷(xiāo)售稅率就是你這個(gè)貨物國(guó)內(nèi)的稅率,跟國(guó)外稅率是多少無(wú)關(guān)的!
那如果這個(gè)貨物只給這一個(gè)客戶生產(chǎn)的呢
贈(zèng)與的話不用管對(duì)方怎么處置也是按照什么方法處理的哈同學(xué)。
就是 剛剛說(shuō)看這個(gè)貨物在國(guó)內(nèi)的稅率,我的意思是 這個(gè)貨物只生產(chǎn)給國(guó)外這個(gè)客戶 那贈(zèng)送適用稅率是多少
您這究竟是以銷(xiāo)售還是贈(zèng)送名義
無(wú)論哪一個(gè)都是按照13%
就是我生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品A 只提供給國(guó)外客戶B 然后因?yàn)榱悸什缓细?就免費(fèi)送給客戶了,那么適用的稅率是多少(因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)沒(méi)有銷(xiāo)售)
上面第一個(gè)問(wèn)答已經(jīng)給出答案,視同銷(xiāo)售,按照13%
所以我對(duì)這句話沒(méi)看懂“這個(gè)是視同銷(xiāo)售稅率就是你這個(gè)貨物國(guó)內(nèi)的稅率,跟國(guó)外稅率是多少無(wú)關(guān)的!” 其實(shí)不是這一個(gè)貨物在國(guó)內(nèi)的稅率 而是我企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的稅率是多少就視同銷(xiāo)售多少對(duì)吧
聰明的同學(xué),就是這樣的,不用想的太復(fù)雜