你好,增值稅方面是一般納稅人嗎 附加稅的計(jì)提,繳納分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款 印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
企業(yè)在建立時(shí)在稅局備案使用的會(huì)計(jì)制度與企業(yè)新建賬套時(shí)使用的會(huì)計(jì)制度不一致時(shí),會(huì)有什么后果?我當(dāng)然知道保持一致是應(yīng)該的,我也知道最好保持一致,但是針對(duì)現(xiàn)在的問(wèn)題是沒(méi)法保持一致,我就想知道有什么稅務(wù)上的問(wèn)題或者后果,嚴(yán)不嚴(yán)重???請(qǐng)老師針對(duì)性的回答問(wèn)題吧,我已經(jīng)把想知道的點(diǎn)描述成這樣,不難理解了吧?
請(qǐng)問(wèn)有老師知道會(huì)計(jì)制度下增值稅,附加稅和印花稅的計(jì)提,繳納的分錄應(yīng)該怎么做嗎?我知道現(xiàn)在很少企業(yè)使用會(huì)計(jì)制度了,但是我就想搞清楚,請(qǐng)老師針對(duì)問(wèn)題回答吧
老師好,請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)栴}一:2019—2021年增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額共計(jì)9642.11(2021年12月份補(bǔ)計(jì)提的)多交的增值稅退稅了6436.72。現(xiàn)請(qǐng)教的是:我更正前兩年的所得稅年報(bào)讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這種情況下我怎么做會(huì)計(jì)分錄?問(wèn)題二:當(dāng)時(shí)稅務(wù)部門(mén)退稅款6436.72元我當(dāng)時(shí)就做了營(yíng)業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個(gè)疑答!
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
是增值稅一般納稅人,老師你沒(méi)說(shuō)增值稅哦,還有,附加稅為什么不用計(jì)提?
印花稅,打錯(cuò)了
你好,增值稅一般納稅人,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 附加稅,請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
我的附加稅說(shuō)的是印花稅,你沒(méi)看到我后面的回復(fù)?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
我問(wèn)得是為什么?沒(méi)有解釋?我當(dāng)然看到你說(shuō)得不用,但是為什么???這個(gè)才是我后面要想知道的
你好,這個(gè)就是印花稅賬務(wù)處理的特點(diǎn)(或者說(shuō)是規(guī)定),個(gè)人建議你去學(xué)習(xí)一下