你好,當時的分錄是怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
你好老師,去年暫估成本(借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估),今年現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,服務(wù)行業(yè)
老師去年暫估成本,現(xiàn)在今年收到發(fā)票金額少,應(yīng)該怎么處理?匯算調(diào)增?賬呢?
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
去年暫估的成本,今年收到發(fā)票了,但是發(fā)票金額比暫估的小,該怎樣賬務(wù)處理?匯算清繳需要怎樣處理?
老師,去年暫估的成本比今年收到發(fā)票的實際金額大,在匯算清繳時怎么處理?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
是做的管理費用,應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款
這個是做在去年?還是今年
好,這個分錄做到今年。
今年的不要修改了,不要動。
剛才打錯了,這個分錄做到今年 去年的不要修改了,不要動