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Q

老師去年暫估成本,現(xiàn)在今年收到發(fā)票金額少,應(yīng)該怎么處理?匯算調(diào)增?賬呢?

2022-05-06 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 16:24

你好,當時的分錄是怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?

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快賬用戶2125 追問 2022-05-06 16:34

是做的管理費用,應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-06 16:35

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶2125 追問 2022-05-06 16:40

這個是做在去年?還是今年

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齊紅老師 解答 2022-05-06 16:46

好,這個分錄做到今年。

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齊紅老師 解答 2022-05-06 16:46

今年的不要修改了,不要動。

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齊紅老師 解答 2022-05-06 16:46

剛才打錯了,這個分錄做到今年 去年的不要修改了,不要動

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你好,當時的分錄是怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2022-05-06
您好,把前面的暫估沖掉就可以
2025-04-29
調(diào)整它是在報表上面去調(diào)整,他之前是調(diào)表不調(diào)賬,你現(xiàn)在就是做那個負數(shù)的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據(jù)發(fā)票做一個正數(shù)的就行。
2022-07-09
你好,去年怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2023-02-27
你好 賬上不用處理的? 調(diào)整表就行了
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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