您好,是的,就是這個意思的
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計算嗎?比如說我有挺多進(jìn)項發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進(jìn)項,就一點差額交稅
企業(yè)每個月的實際銷項稅額小于進(jìn)項稅額,是不是說明增值稅就可以不交了啊
企業(yè)每月銷項150萬左右,聽說每個月一定要交不含稅金額的三個點的增值稅,是真的嗎?
每個月要交的增值稅是怎么算的,比如說:60萬的銷項稅額-70萬的進(jìn)項稅額 那就是要交13000的稅是不?工業(yè)13%
這個月我們做了營業(yè)收入1千800多萬,銷項稅額是160多萬,進(jìn)項稅額是40多萬,銷項稅額減去進(jìn)項稅額以后的交120多萬的增值稅。企業(yè)用每個月預(yù)交的增值稅低掉了120萬,我是這么做這個會計分錄的,,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額160萬,貸;應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅160萬,借;應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅40萬,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額40萬,借;應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬,貸_應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_預(yù)交增值稅120萬 。這個會計分錄做的對不對。
預(yù)付卡銷售,可以開成米 面 油嗎?
老師請問下勞務(wù)報酬發(fā)票是在5月份開的,現(xiàn)在能代扣代繳個人所得稅嗎
加工廠拉材料的運費發(fā)票為稅務(wù)代開,那么個人不承擔(dān)稅費,企業(yè)承擔(dān)了這部分應(yīng)該怎么入賬,計入什么科目
老師,這題為什么不享受不超10萬免稅政策
銀行回單上,顯示欠費補(bǔ)繳,怎么寫分錄,二級科目啥
老師,您好,我公司是一般納稅人,要準(zhǔn)備注銷,其他應(yīng)付款的金額我調(diào)到實收資本里了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就剩貨幣資金的金額和實收資本的金額,以及未分配利潤的金額,注銷會有什么分險么?
我們是一家勞務(wù)公司,給一家建筑公司開了一張50萬的勞務(wù)發(fā)票,財政局把50萬撥款到建筑公司名下的農(nóng)民工專戶,現(xiàn)在已經(jīng)把50萬元從專戶全部發(fā)給了農(nóng)民工。請問這種應(yīng)該怎么做賬呀
請教外貿(mào)公司申報出口退稅,收到進(jìn)項發(fā)票是7月開票,銷項和報關(guān)單都是7月開,勾選進(jìn)項發(fā)票是8月,9月初申報出口退稅,在填寫明細(xì)表這個步驟,年出口明細(xì)表的年月進(jìn)項發(fā)票應(yīng)該填寫202508嗎?
稅局老師通知需要調(diào)賬,這是什么原因呢?就是發(fā)了一張圖片說的19年的成本發(fā)票有問題,是需要修改報表還有重新調(diào)賬?
個稅和企業(yè)所得稅是幾號申報