您好,是的,就是這個(gè)意思的
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計(jì)算嗎?比如說我有挺多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就一點(diǎn)差額交稅
企業(yè)每個(gè)月的實(shí)際銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是說明增值稅就可以不交了啊
企業(yè)每月銷項(xiàng)150萬左右,聽說每個(gè)月一定要交不含稅金額的三個(gè)點(diǎn)的增值稅,是真的嗎?
每個(gè)月要交的增值稅是怎么算的,比如說:60萬的銷項(xiàng)稅額-70萬的進(jìn)項(xiàng)稅額 那就是要交13000的稅是不?工業(yè)13%
這個(gè)月我們做了營業(yè)收入1千800多萬,銷項(xiàng)稅額是160多萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是40多萬,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額以后的交120多萬的增值稅。企業(yè)用每個(gè)月預(yù)交的增值稅低掉了120萬,我是這么做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的,,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額160萬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅160萬,借;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅40萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額40萬,借;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬,貸_應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_預(yù)交增值稅120萬 。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不對(duì)。
如果在記賬公司做幾個(gè)月,然后網(wǎng)上買個(gè)實(shí)操課練幾套賬是不是就能成手了,有會(huì)計(jì)師證
老師您好,給供應(yīng)商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個(gè)月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個(gè)人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請(qǐng)問公章 財(cái)務(wù)章這些丟失了,怎么注銷稅務(wù)和營業(yè)執(zhí)照?
請(qǐng)問去銀行注銷賬戶需要公章財(cái)務(wù)章私人章嗎?
記賬公司會(huì)計(jì)助理工資為什么這么低
公司買了一輛二手車總價(jià)55500元,入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在又轉(zhuǎn)手賣了22800元,折舊3295.5,請(qǐng)把此筆業(yè)務(wù)完整的分錄定下,謝謝
當(dāng)月向消費(fèi)者發(fā)行餐飲儲(chǔ)值卡3000張,取得貨幣資金300萬元,當(dāng)月消費(fèi)者使用儲(chǔ)值卡購買了該餐飲企業(yè)委托外部工廠生產(chǎn)的點(diǎn)心禮盒,確認(rèn)不含稅收入100萬元。 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 100?13% 老師,還是不明白稅率為啥是13%
簡答題。這個(gè)分錄為什么是貸其他應(yīng)付款?
老師如果先買地,然后在地上建廠房,廠房出包給第三方,然后廠房達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)候。就是我先買的那塊地的話,是不是從買地的時(shí)候就開始攤銷?然后在地上建廠房的時(shí)候,就是地的攤銷是可以記到產(chǎn)房的成本當(dāng)中的。并不是等廠房達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)的時(shí)候,然后再開始攤銷,那個(gè)就是土地使用權(quán)。