在填寫外貿(mào)企業(yè)出口退稅年出口明細(xì)表時(shí),申報(bào)年月不應(yīng)填寫 202508。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本年度出口的,申報(bào)年月按申報(bào)期年月填寫;以前年度出口的,統(tǒng)一按上年 12 月份填寫。該公司的銷項(xiàng)和報(bào)關(guān)單都是 2025 年 7 月開具,且在 2025 年 9 月初申報(bào)出口退稅,屬于本年度出口并在本期申報(bào)的情況,所以申報(bào)年月應(yīng)填寫 202509。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表中填寫,請問是在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就認(rèn)證并填報(bào)增值稅申報(bào)表二中嗎?填報(bào)后過兩個(gè)月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在八月開票未在八月勾選,在九月勾選,所以進(jìn)項(xiàng)屬于九月,且在八月把銷項(xiàng)開了,在九月申報(bào),八月的增值稅報(bào)表時(shí)候,采集不到進(jìn)項(xiàng),這時(shí)我的增值稅報(bào)表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)填寫不了怎么辦,
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,外貿(mào)公司7月開的出口銷售發(fā)票,是幾月勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,幾月申報(bào)增值稅,幾月申報(bào)出口退稅呢
老師,外貿(mào)公司7月開的出口銷售發(fā)票,是幾月勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,幾月申報(bào)增值稅,幾月申報(bào)出口退稅呢,寫詳細(xì)一點(diǎn)吧
土地增值稅三分法下,怎么確定不同類型房地產(chǎn)的收入總額和可扣除的取得土地使用權(quán)所支付的金額呢?
請問老師,過節(jié)的加班費(fèi)屬于福利費(fèi)么。還是工資
備抵科目是什么意思?通俗的講不要百度定義的
付中信中證資本管理有限公司和中國國際金融股份有限公司這兩家公司沒有發(fā)票,備注分別是入金跟EDS期權(quán)費(fèi),請問我要怎么寫憑證
老師,那個(gè)我們收到生產(chǎn)外聘的勞務(wù)人員,這個(gè)可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎
小規(guī)模納稅人可開具1%的專票嗎?
單位收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬?
我們的企業(yè)屬于貿(mào)易公司,目前有貿(mào)易銷售和軟件銷售,享受軟件銷售的即征即退的政策,進(jìn)項(xiàng)只有一次,銷售是多次甚至可能跨年,那么這個(gè)怎么算退稅
公司進(jìn)口貨物又賣給個(gè)人,個(gè)人不要發(fā)票,公司怎么報(bào)稅入賬,做無票收入嗎
離職一次性補(bǔ)償數(shù)計(jì)入工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎