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2、某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人,采用直接收款方式銷售貨物,本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。(1)10月開出增值稅專用發(fā)票,銷售甲產(chǎn)品50臺(tái),單價(jià)8000元,并交于購貨方。。(2)將20臺(tái)乙產(chǎn)品分配給投資者,單位成本6000元,沒有同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。。(3)本月丟失鋼材8噸,不含稅單價(jià)2000元,做待處理財(cái)產(chǎn)損失。。(4)本月發(fā)生購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為60000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%。要求:(1)計(jì)算該當(dāng)且的銷項(xiàng)稅額;。(2)計(jì)算該機(jī)械廠當(dāng)月允許低扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

2022-05-06 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 14:31

您好,計(jì)算過程如下 銷項(xiàng)稅=50*8000*0.13+20*6000*1.1*0.13=69160 進(jìn)項(xiàng)稅=60000-2000*8*0.13=57920 應(yīng)繳納增值稅=69160-57920=11240

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快賬用戶d356 追問 2022-05-06 14:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-06 14:47

不客氣,麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià),謝謝

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您好,計(jì)算過程如下 銷項(xiàng)稅=50*8000*0.13+20*6000*1.1*0.13=69160 進(jìn)項(xiàng)稅=60000-2000*8*0.13=57920 應(yīng)繳納增值稅=69160-57920=11240
2022-05-06
:(1)計(jì)算該當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額;50*8000*13%%2B20*6000*(1%2B10%)*13%=69160
2023-10-24
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是50*8000*0.13=52000
2022-03-16
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是 70000-10000*13%-8*2000*13%-50000*13%=62720 當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是 50*8000*13%%2B20*6000*1.1*13%
2022-10-14
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-14
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