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老師,你好,我們公司開通了一個(gè)微信商戶結(jié)算賬號(hào),用公司名和對(duì)公賬號(hào)注冊(cè)的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶上,請(qǐng)問我要按未開票收入上增值稅嗎?應(yīng)該按提現(xiàn)到公戶的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢

2022-05-06 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 12:54

你好,要按未開票收入上增值稅,**里的收入金額納稅

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 12:58

老師,按微信的金額還是公戶的金額交稅呢

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:00

同學(xué),按微 ,信的金額

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 13:05

必須按微信的金額嗎?不按微信得稅局會(huì)查出來嗎?

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 13:07

因?yàn)殡m然微信收入金額那么多,實(shí)際我們的收入得扣除返給商戶的余額呢,按公戶的余額交稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:22

不可以,要按微 ,信的金額

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 13:29

老師,那返現(xiàn)給商戶的金額是直接沖減收入還是做成本做賬呢,因?yàn)樯婕暗狡蠖惵?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:45

返現(xiàn)給商戶按成本做賬

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快賬用戶2701 追問 2022-05-06 14:00

返現(xiàn)的也沒有開發(fā)票直接可以做成本對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-05-06 14:10

可以做賬,無票不得稅前扣除

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相關(guān)問題討論
你好,要按未開票收入上增值稅,**里的收入金額納稅
2022-05-06
您好,他們?nèi)〉檬杖?,也就是在平多多上的余額是否入賬?
2023-07-27
同學(xué)你好 是收入就按照收入來做,,是成本費(fèi)用需要有發(fā)票
2020-11-25
同學(xué)你好,如果你要按照政府給你的款開發(fā)票的話,那你就需要這些商戶給你開發(fā)票,這樣增值稅的鏈條才能完整,你的所得稅稅負(fù)才沒有那么重。你的收入就是收到政府的款項(xiàng)給你和你撥付給商戶之間的差額就是你真正的收入。
2022-05-29
同學(xué),你好 不提供發(fā)票的話,你不能稅前扣除的
2023-02-18
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