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請(qǐng)問(wèn)我公司是長(zhǎng)沙小規(guī)模納稅人,原來(lái)沒(méi)有收入,一直靠股東轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在開始以出售軟件為主要收入,股東轉(zhuǎn)的款我們?cè)瓉?lái)一直掛的往來(lái)款,現(xiàn)在想用這些款做增資,可以嗎,要怎么操作?還有我們?cè)瓉?lái)是找的代理記帳,現(xiàn)在正在和代理記帳公司交接,但因?yàn)閹?wù)沒(méi)理清還在整理,我公司又想轉(zhuǎn)為一般納稅人,想了解一下,帳沒(méi)接手能先轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎,還是要等接手完帳之后再轉(zhuǎn)?

2022-05-06 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 10:09

同學(xué)你好 要等接手完再轉(zhuǎn)

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 10:11

帳不知道什么時(shí)候才能接手,那個(gè)代理記帳有點(diǎn)亂,如果遙遙無(wú)期怎么辦?不能先轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?還有我們現(xiàn)在有客戶要求開增值稅發(fā)票,是可以到稅局代開是吧?是到稅局代開劃算,還是等轉(zhuǎn)為一般納稅人再開劃算?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:17

這個(gè)自己有開票盤的不能去稅局代開 小規(guī)模開票劃算

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 10:18

為什么小規(guī)模劃算?

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 10:19

那我是先轉(zhuǎn)一般納稅人好,還是先增資好再轉(zhuǎn)一般納稅人?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:28

因?yàn)樾∫?guī)?,F(xiàn)在開普票是免稅的

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 10:37

我不是開普票,我上面說(shuō)了是開增值稅專票

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:43

專票的話如果有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣繳納的增值稅少于三個(gè)點(diǎn)就可以等一般納稅人之后再開

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 10:45

沒(méi)進(jìn)項(xiàng),目前沒(méi)有任何收入,只有軟件服務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:53

那你還是小規(guī)模開吧 這樣交增值稅還少

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 11:05

少嗎,不是說(shuō)小規(guī)模開專票,按稅點(diǎn)開嗎

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 11:11

小規(guī)模開專票,不是沒(méi)得免,按實(shí)際交稅的嗎?怎么會(huì)比一般納稅人劃算?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:11

同學(xué)你好 你一般納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅比這個(gè)還多

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 11:14

比如我小規(guī)模開6個(gè)點(diǎn)的軟件服務(wù)專票,小規(guī)模不是也按6個(gè)點(diǎn)交稅嗎?一般納稅人軟件服務(wù)費(fèi)也是開的6個(gè)點(diǎn),也是按6個(gè)點(diǎn)交,沒(méi)區(qū)別呀?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:23

對(duì)的 也是按照六個(gè)點(diǎn)交的

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:24

這種的一般就是發(fā)現(xiàn)了當(dāng)月作廢 或者紅沖

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 11:26

就是我們?cè)瓉?lái)所有支出都是靠股東公司每月轉(zhuǎn)帳給我們支付所有的開銷,帳上掛的往來(lái),現(xiàn)在股東公司想把這部份往來(lái)轉(zhuǎn)增股權(quán),這種是屬于什么方式的增資?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:35

這種處理就是先做你的借款處理,如果你是股東,年底有欠款不歸還會(huì)涉及按照分紅處理繳納個(gè)稅?

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快賬用戶6003 追問(wèn) 2022-05-06 11:45

沒(méi)收入,分什么紅?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:52

沒(méi)有利潤(rùn)就不分紅 你這個(gè)就是往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款

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同學(xué)你好 要等接手完再轉(zhuǎn)
2022-05-06
你好 ; 你們這個(gè)公司是子公司的話。 那你就 直接做 借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本 -某股東即可; 要繳納印花稅的;? ?
2021-11-01
你好,同學(xué)。 不用平賬,你這只是法人購(gòu)買了原法人股東,公司的債務(wù)債權(quán)是屬于公司的這些是不隨股東變更而直接平賬的。 平賬只是說(shuō)收回或支付時(shí)平賬的。 還有一種情況就是,你股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議明確約定了這些款項(xiàng)是由原股東承擔(dān),那你在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,直接將這些債權(quán)債務(wù)平賬,差額計(jì)資本公積處理的。
2020-09-04
同學(xué)你好 這個(gè)可以的,你可以先做預(yù)收賣,但是最好是其他應(yīng)付款,預(yù)收容易被稅局認(rèn)為是收入
2020-09-23
你好;? 1. 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)去核算? ? 沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)整處理 2.? ? ?借銀行存款 ;財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi) 貸應(yīng)收票據(jù)? ?
2021-11-24
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