同學(xué)你好 要等接手完再轉(zhuǎn)
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái),現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
請(qǐng)問(wèn)我公司是長(zhǎng)沙小規(guī)模納稅人,原來(lái)沒(méi)有收入,一直靠股東轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在開始以出售軟件為主要收入,股東轉(zhuǎn)的款我們?cè)瓉?lái)一直掛的往來(lái)款,現(xiàn)在想用這些款做增資,可以嗎,要怎么操作?還有我們?cè)瓉?lái)是找的代理記帳,現(xiàn)在正在和代理記帳公司交接,但因?yàn)閹?wù)沒(méi)理清還在整理,我公司又想轉(zhuǎn)為一般納稅人,想了解一下,帳沒(méi)接手能先轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎,還是要等接手完帳之后再轉(zhuǎn)?
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
就是我想問(wèn)一下,就是我現(xiàn)在接著這個(gè)那個(gè)公司就是裝修公司,嗯,他那個(gè)一直都沒(méi)有記過(guò)賬,然后他現(xiàn)在想從那個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過(guò)過(guò)什么,反正是他一直沒(méi)有記賬,他這公司也開了好多年啦,原來(lái)就是一個(gè)空殼公司,啥也沒(méi)有干,然后最近干開實(shí)體啦,然后。嗯,他這個(gè)賬怎么記呀,我怎么開始建賬呀,我都我都感覺(jué)都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個(gè)散戶,就是跟個(gè)人裝修的,你這個(gè)也沒(méi)有收入話開就那種無(wú)票收入,嗯,就都是做一些這種無(wú)票收入可以嗎?如果多了的話,無(wú)票收入稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀。
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒(méi)有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒(méi)有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
老師抖音平臺(tái)的收入是不是也可以計(jì)入其他應(yīng)收款,不一定非要計(jì)入其他貨幣資金
老師,請(qǐng)問(wèn)收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,什么情況下可以按照9%抵扣?
老師,我說(shuō)的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺(tái)扣除費(fèi)用的實(shí)收確認(rèn)收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認(rèn)少了,少交稅了
老師手機(jī)APP上填寫子女教育附加扣除,配偶是填寫本人自己的哈
公司銷售貨物給客戶,但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的,然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了,客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票,這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺(tái)的扣除費(fèi)用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
帳不知道什么時(shí)候才能接手,那個(gè)代理記帳有點(diǎn)亂,如果遙遙無(wú)期怎么辦?不能先轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?還有我們現(xiàn)在有客戶要求開增值稅發(fā)票,是可以到稅局代開是吧?是到稅局代開劃算,還是等轉(zhuǎn)為一般納稅人再開劃算?
這個(gè)自己有開票盤的不能去稅局代開 小規(guī)模開票劃算
為什么小規(guī)模劃算?
那我是先轉(zhuǎn)一般納稅人好,還是先增資好再轉(zhuǎn)一般納稅人?
因?yàn)樾∫?guī)?,F(xiàn)在開普票是免稅的
我不是開普票,我上面說(shuō)了是開增值稅專票
專票的話如果有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣繳納的增值稅少于三個(gè)點(diǎn)就可以等一般納稅人之后再開
沒(méi)進(jìn)項(xiàng),目前沒(méi)有任何收入,只有軟件服務(wù)
那你還是小規(guī)模開吧 這樣交增值稅還少
少嗎,不是說(shuō)小規(guī)模開專票,按稅點(diǎn)開嗎
小規(guī)模開專票,不是沒(méi)得免,按實(shí)際交稅的嗎?怎么會(huì)比一般納稅人劃算?
同學(xué)你好 你一般納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅比這個(gè)還多
比如我小規(guī)模開6個(gè)點(diǎn)的軟件服務(wù)專票,小規(guī)模不是也按6個(gè)點(diǎn)交稅嗎?一般納稅人軟件服務(wù)費(fèi)也是開的6個(gè)點(diǎn),也是按6個(gè)點(diǎn)交,沒(méi)區(qū)別呀?
對(duì)的 也是按照六個(gè)點(diǎn)交的
這種的一般就是發(fā)現(xiàn)了當(dāng)月作廢 或者紅沖
就是我們?cè)瓉?lái)所有支出都是靠股東公司每月轉(zhuǎn)帳給我們支付所有的開銷,帳上掛的往來(lái),現(xiàn)在股東公司想把這部份往來(lái)轉(zhuǎn)增股權(quán),這種是屬于什么方式的增資?
這種處理就是先做你的借款處理,如果你是股東,年底有欠款不歸還會(huì)涉及按照分紅處理繳納個(gè)稅?
沒(méi)收入,分什么紅?
沒(méi)有利潤(rùn)就不分紅 你這個(gè)就是往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款