你好,請問你想問的問題具體是?
請根據(jù)所學知識,判斷如下業(yè)務性質(zhì),并完成如下業(yè)務的核算。資料1:清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年4月1日,公司自行建造車間一幢,購入工程物資200000元,增值稅26000元,全部用于工程建設。2019年6月3日,領用工程物資200000元,用于生產(chǎn)車間的工程建設。2021年4月5日,領用企業(yè)購買的原材料10000元;2021年4月13日,領用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本50000元;2021年4月20日,為建造車間,發(fā)放工程人員工資為30000元;2021年4月30日,工程完工達到預定可使用狀態(tài)。
【例】海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(1)4月1日,購入為工程準備的物資—批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫,會計分錄
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)4月1日,購入為工程準備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該產(chǎn)品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應付職工工資。其中應付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達到預計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
、海華公司(增值稅一般綱稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)(1)4月1日,購入為工程準備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該嚴品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應付職工工資。其中應付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達到預計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
固定資產(chǎn)購建業(yè)務核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設,該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領用本單位外購原材料一批用于工程建設,原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應付工程人員薪酬50000元
去年對方是小規(guī)模納稅人,我司打了款對方一直沒給開票,今年對方公司升級成一般納稅人了,可以直接開成專票嗎
老師臨時工稅率和工資稅率一樣嗎
您好老師我們家之前是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是一般納稅人抵扣勾選了小規(guī)模增值稅專票怎么處理老師,現(xiàn)在稅務讓調(diào)整
老師,請問一下差旅費餐費可以不用發(fā)票,但是得有一個標準,那住宿呢,住宿如果有標準,可以不用發(fā)票嗎
老師,不含稅土地收入等于含稅土地收入減去增值稅銷項稅額,這個銷項稅額有沒有減去進項稅額?
老師公司給員工的股權(quán)激勵交稅嗎
老師,請問工廠2025年8月一次性收到拆遷費1000萬,要怎么繳納企業(yè)所得稅呢,工廠已經(jīng)停工好幾年了,目前是小規(guī)模納稅人,也屬于小微企業(yè),老板想通過幾年繳納拆遷費的企業(yè)所得稅,每年不超過300萬,這樣可行嗎,謝謝
老師,個人買的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的,契稅不能扣嗎,為什么
老師,出納那邊不是要登銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬嗎?那相關的記賬憑證和賬本都是單獨保管在出納那邊的嗎?還是說登記完成后記賬憑證歸到會計這里保管,她只保管兩個賬簿??
店里維修,整改,買的材料,裝修用的零件混凝土什么的有付款回單和發(fā)票,還需要附合同到賬單里嗎?
會計分錄
你好 (1)4月1日 借:工程物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)4月3日 借:在建工程,貸:工程物資 (3)4月10日 借:在建工程,貸:原材料,庫存商品 (4)4月30日 借:在建工程,貸:應付職工薪酬 (5)5月15日 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
怎么計算
你好 (1)4月1日 借:工程物資?300000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)39000,??貸:銀行存款 339000 (2)4月3日 借:在建工程250000,貸:工程物資250000 (3)4月10日 借:在建工程12000%2B35000,貸:原材料12000,庫存商品35000 (4)4月30日 借:在建工程50000,貸:應付職工薪酬50000 (5)5月15日 借:固定資產(chǎn)250000%2B12000%2B35000%2B50000,貸:在建工程250000%2B12000%2B35000%2B50000
第三問看不懂
你好,不懂的地方具體是哪個地方,我好給出針對性的回復?
在建工程
(3)4月10日 借:在建工程12000%2B35000,貸:原材料12000,庫存商品35000 把材料成本和商品成本加起來就是了
60000這個怎么回事
你好,6萬是產(chǎn)品售價,這里用不上,屬于迷惑信息