你好,請問你想問的問題具體是?

請根據(jù)所學知識,判斷如下業(yè)務性質(zhì),并完成如下業(yè)務的核算。資料1:清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年4月1日,公司自行建造車間一幢,購入工程物資200000元,增值稅26000元,全部用于工程建設(shè)。2019年6月3日,領(lǐng)用工程物資200000元,用于生產(chǎn)車間的工程建設(shè)。2021年4月5日,領(lǐng)用企業(yè)購買的原材料10000元;2021年4月13日,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本50000元;2021年4月20日,為建造車間,發(fā)放工程人員工資為30000元;2021年4月30日,工程完工達到預定可使用狀態(tài)。
【例】海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(1)4月1日,購入為工程準備的物資—批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫,會計分錄
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)4月1日,購入為工程準備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該產(chǎn)品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應付職工工資。其中應付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達到預計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
、海華公司(增值稅一般綱稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)(1)4月1日,購入為工程準備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該嚴品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應付職工工資。其中應付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達到預計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
固定資產(chǎn)購建業(yè)務核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應付工程人員薪酬50000元
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
會計分錄
你好 (1)4月1日 借:工程物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)4月3日 借:在建工程,貸:工程物資 (3)4月10日 借:在建工程,貸:原材料,庫存商品 (4)4月30日 借:在建工程,貸:應付職工薪酬 (5)5月15日 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
怎么計算
你好 (1)4月1日 借:工程物資?300000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)39000,??貸:銀行存款 339000 (2)4月3日 借:在建工程250000,貸:工程物資250000 (3)4月10日 借:在建工程12000%2B35000,貸:原材料12000,庫存商品35000 (4)4月30日 借:在建工程50000,貸:應付職工薪酬50000 (5)5月15日 借:固定資產(chǎn)250000%2B12000%2B35000%2B50000,貸:在建工程250000%2B12000%2B35000%2B50000
第三問看不懂
你好,不懂的地方具體是哪個地方,我好給出針對性的回復?
在建工程
(3)4月10日 借:在建工程12000%2B35000,貸:原材料12000,庫存商品35000 把材料成本和商品成本加起來就是了
60000這個怎么回事
你好,6萬是產(chǎn)品售價,這里用不上,屬于迷惑信息