你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??
華宇公司為增值稅-般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要,以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日.用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥--批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料--批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元。做會計分錄
固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元
固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元。根據(jù)以上做會計分錄:
華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要,以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元。(6)2019年8月31日,該倉庫達到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值為20000元,采用年限平均法計提折舊。(7)假如2024年12月31日,該倉庫遭遇火災(zāi)被焚毀,用銀行存款支付自行清理費用10000元,殘料估計價值20000元,驗收入庫。經(jīng)保險公司核定應(yīng)賠償損失為70000元,尚未收到賠款。華宇公司確認了該倉庫的毀損損失。要求:(1)編制華宇公司2019年度與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄。(2)編制華宇公司2024年12月31日清理該倉庫的會計分錄。
目的:練習(xí)自行建造固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)折舊、固定資產(chǎn)處置的核算。(二)資料:東方公司為增值稅一般納稅人。2019年4月,因生產(chǎn)需要,東方公司決定用自營方式建造一間材料倉庫。相關(guān)資料如下:1.2019年4月5日,購入工程用專項物資20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,該批專項物資已驗收入庫.款項用銀行存款付訖。2.領(lǐng)用上述專項物資,用于建造倉庫。3.領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為2萬元。4.領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),材料實際成本為1萬元。5.2019年4-6月,應(yīng)付工程人員工資2萬元,用銀行存款支付其他費用0.92萬元。
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老師,想問一下二手車銷售公司應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,涉及公司自銷和代銷賬務(wù)處理分別怎么做
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老師,其他債權(quán)投資發(fā)生減值,借信用減值損失,貸其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備。貸方為什么不是其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備。
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#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗費,領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備付款,拿到票把錢給他轉(zhuǎn)了,他再付對方,這樣的話做賬借主營業(yè)務(wù)成本—電梯維保,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,不過度領(lǐng)導(dǎo)直接拿回單貼后面行不?謝謝
老師,想問下中級財務(wù)管理考試時,做計算題和綜合題時,乘號可以用*代替填嗎?
是的老師
你好 1,借:工程物資,,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程,貸:工程物資 3,借:在建工程,貸:庫存商品 4,借:在建工程,貸:原材料 5,借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,能發(fā)一下帶數(shù)據(jù)的嗎
你好 1,借:工程物資200000,,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)26000,??貸:銀行存款226000 2,借:在建工程 200000,貸:工程物資?200000 3,借:在建工程 40000,貸:庫存商品?40000 4,借:在建工程 30000,貸:原材料?30000 5,借:在建工程 50000,貸:應(yīng)付職工薪酬?50000
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。