你好題目要求做什么
請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí),判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。資料1:清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年4月1日,公司自行建造車間一幢,購(gòu)入工程物資200000元,增值稅26000元,全部用于工程建設(shè)。2019年6月3日,領(lǐng)用工程物資200000元,用于生產(chǎn)車間的工程建設(shè)。2021年4月5日,領(lǐng)用企業(yè)購(gòu)買的原材料10000元;2021年4月13日,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本50000元;2021年4月20日,為建造車間,發(fā)放工程人員工資為30000元;2021年4月30日,工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月1日,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)300000元,增值稅39000元;上述款項(xiàng)以銀行存款支付,工程物資已驗(yàn)收入庫(kù)(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購(gòu)的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該產(chǎn)品售價(jià)60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
華宇公司為增值稅-般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,以自營(yíng)方式建造一棟材料倉(cāng)庫(kù),發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日.用銀行存款購(gòu)入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運(yùn)到已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉(cāng)庫(kù)。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥--批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購(gòu)原材料--批用于工程建設(shè),原材料實(shí)際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元。做會(huì)計(jì)分錄
固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要以自營(yíng)方式建造一棟材料倉(cāng)庫(kù),發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購(gòu)入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運(yùn)到已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉(cāng)庫(kù)。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購(gòu)原材料一批用于工程建設(shè),原材料實(shí)際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元
固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要以自營(yíng)方式建造一棟材料倉(cāng)庫(kù),發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購(gòu)入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運(yùn)到已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉(cāng)庫(kù)。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購(gòu)原材料一批用于工程建設(shè),原材料實(shí)際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元。根據(jù)以上做會(huì)計(jì)分錄:
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來(lái)做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來(lái)了,那9月除了補(bǔ)提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問(wèn)一下 為什么對(duì)方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎