你好,一開始就知道是用于職工福利,則這是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅情形,取得專票也不得抵扣。 如果事先不知道,已經(jīng)抵扣,后來又用于職工福利,因?yàn)橥赓徲糜诼毠じ@灰曂N售,無銷項(xiàng),所以進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,之前抵扣的部分要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,您好, 外購商品作為職工福利,在在開始不確定或者一開始就是為職工發(fā)放福利,一個(gè)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,一個(gè)不得抵扣,這兩個(gè)的含義有什么不一樣
你好,老師,請(qǐng)問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢,比如,資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利,是不是這個(gè)例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費(fèi)用-職工福利,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利;借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利,貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交校增值稅-銷項(xiàng)稅額,這個(gè)不是有主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個(gè)怎么就不一致了
你好,老師,請(qǐng)問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅收入不一致呢,比如,資產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工發(fā)放福利,是不是這個(gè)例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費(fèi)用-職工福利,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利;借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利-非現(xiàn)金福利,貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交校增值稅-銷項(xiàng)稅額,這個(gè)不是有主營業(yè)務(wù)收入嗎,這個(gè)怎么就不一致了
1.老師,外購的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
1.老師,我怎么感覺這個(gè)記賬憑證寫的是反的,應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不是先計(jì)提再發(fā)放福利嗎 2.第一步計(jì)提福利 借:管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 第二步發(fā)放福利 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?