你好,因管理不善,致使庫(kù)存原材料丟失屬于非正常損失,要將已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入損失金額。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢12000?1.13 貸:原材料12000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12000?0.13
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下。 ))購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款160000元、稅款20800元;發(fā)生遠(yuǎn)當(dāng) 費(fèi)用1500元,已取得承運(yùn)部門(mén) 開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(6)因管理不善,致使庫(kù)存原材料丟失,實(shí)際成本50000元,其中包括應(yīng)分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用500 元。該批原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)進(jìn)月份申報(bào)抵扣。 該企業(yè)上月無(wú)留抵稅額,各類(lèi)貨物增值稅稅率均為13%。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證 【要求】根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購(gòu)入一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn)元,該批原材料在運(yùn)回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購(gòu)入一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn)元,該批原材料在運(yùn)回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購(gòu)入一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn)元,該批原材料在運(yùn)回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額
因管理不善,致使庫(kù)存原材料丟失,實(shí)際成本12,000元,適用13%增值稅稅率。構(gòu)進(jìn)該批材料以取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)進(jìn)月份申報(bào)抵扣。求分錄
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦