你好同學(xué),具體計算過程為
(二)計算增值稅進項稅額 甲公司是增值稅一般納稅人,2020年9月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā) 票注明金額10萬元、稅額1.6萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5% 又因遇不可抗力毀損了30%。 情況加下:
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
小規(guī)模納稅人納稅人財務(wù)報表什么時候申報,一般納稅人財務(wù)報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費,社保費,服務(wù)費,水電費行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報,還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
24年1月報關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額=1.3*5%*=0.065
甲公司是增值稅一般納稅人,2020年1月從外地購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%,又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額
你好,同學(xué),該批原料的進項稅轉(zhuǎn)出額=1.3*5%*=0.065
該批原材料在運回甲公司途中因管理不善丟失了5%要進項稅轉(zhuǎn)出,因遇不可抗力毀損的30%是可以抵扣的