是的沒錯,沒有收入一般是全部要做調(diào)增這樣的
老師,我公司沒有收入,我做賬報銷那些業(yè)務招待費做匯算清繳是不是全部要做調(diào)增
老師,我公司沒有收入,我做賬報銷那些業(yè)務招待費做匯算清繳是不是全部要做調(diào)增
老師 我們做匯算清繳的時候 業(yè)務招待費發(fā)生額大概5萬多 但是我們上年沒有收入 這個業(yè)務招待費怎么調(diào)增呢
老師。2023年我們業(yè)務招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務招待費有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師,去年一張發(fā)票沒有開,有業(yè)務招待費,匯算清繳的時候業(yè)務招待費是不是要全部調(diào)增
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
老師,殘保金人員數(shù)怎么確定?
同事要弄投標的書,讓我給他找對應家的發(fā)票,我從開票系統(tǒng)里給他截圖的就是沒有章,每天截圖他都用了,今天順嘴說了一下,這個就是沒章哈,他說那你得去翻憑證啊,找那個蓋章的發(fā)票,我說那你得找會計去,他來句,你去問會計,我說之前也不是我給你找的啊,都是他自己找的,這次特別的理直氣壯讓我給找,成了我的活了,聽之前同事說,財務之前幫做標書的找照片又拍照又復印的,后面估計是沒拍好,照片倒了,導致給公司造成損失,財務人員集體被罰款,我感覺不是自己的活就不要干,估計這個做標書得老板得秘書肯定得去老板那里告狀,說我下班就走,不給他找發(fā)票,我當時也說了晚約了人,不行明天幫她看看,首先是她覺得這個就是我的事,就不愿意理她了
請問老師,酒店行業(yè)餐具租賃費、員工食堂成本怎么做賬?能入成本嗎?
公司小規(guī)模時候買的車,做一般納稅人賣出開發(fā)票多少個點
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
在IPO審核期間,個人購買基金,用公司郵箱合規(guī)嗎
支付3個月房租3萬不含稅價,稅額0.27萬,支付時和收到發(fā)票時,每月攤銷時分別怎么入賬?要詳細版每個月分錄
去年七月畢業(yè),到現(xiàn)在一直做的出納,換的兩家公司,兩家公司都一直犯錯發(fā)錯款各種問題,今天財務主管說給我降薪1000很難過,是不是真的要辭職了,不適合干財務,每次我都很緊繃的聚精會神不想出錯,結(jié)果每周都會出錯
那其他費用呢也全部調(diào)整嗎,我指的是所有支出
是的沒錯,一般與收掛勾的有限額的廣宣費是這樣的
老師,這個職工薪酬的賬載指的是2021年的貸方期初加上貸方年累計填寫嗎,實際金額跟稅收金額是借方年累計數(shù)嗎
是的沒錯, 是這樣的
老師,我們沒有收入沒有固定資產(chǎn),那表A105080的資產(chǎn)折舊攤銷明細表和表A107040的減免所得稅優(yōu)惠明細表需要報嗎
同學您好,有相關(guān)數(shù)據(jù)的一般就需要填報的,除非沒有數(shù)據(jù)發(fā)生就可不填報的
就我這種情況呀?jīng)]有收入只有費用支出
折舊這些屬收入需要填報的
我這個虧損三十多萬,這個虧損表怎么還用去年那些虧損彌補呢,老師幫我看看
是因為我做了這個調(diào)整嗎,您不是說沒有收入那些管理費用招待費全部調(diào)增嗎
是的沒錯, 是這樣的全部調(diào)增
那為啥我這個虧損三十多萬,這個虧損表怎么還用去年那些虧損彌補呢,老師幫我看看
如以前是虧損保存之后會自動帶出來抵扣的
我知道但我不明白的是我虧損三十三萬多,我調(diào)增才三十六萬多呀,相差也沒有四萬多呀,怎么用去年的彌補虧損四萬多
這個以前只虧了這個差額吧
那怎么算不對呀您看看申報表A類調(diào)增是三萬多,彌補虧損那個表是四萬多
這個是不一樣的,一個是調(diào)增一個是調(diào)減
不應該是對等的么
不是的,沒有這樣的說法的