您好,這個(gè)是需要全部的,這個(gè)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是哪張表?今年沒(méi)有看到有調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)的表呢?
老師,公司第一年沒(méi)有收入,但有68000的業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)這招待費(fèi)要調(diào)增多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)中沒(méi)有發(fā)票的還有單獨(dú)調(diào)增嗎?
老師,去年一張發(fā)票沒(méi)有開(kāi),有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要全部調(diào)增
老師有一個(gè)這樣的問(wèn)題,在做匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)這一塊的調(diào)增時(shí)有遇到的,原本公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)整,但是有一張招待費(fèi)的發(fā)票,他的發(fā)票使用年限是在23年止,這個(gè)金額我是還需要重新再調(diào)整一次,還是它的調(diào)增,就含在業(yè)務(wù)招待費(fèi)的比例中。
你好老師,怎么判斷一個(gè)企業(yè)是否做過(guò)稅務(wù)登記呢,只有他的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
抖音電商的投流費(fèi)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
外貿(mào)出口原產(chǎn)地證怎么辦理?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到3年房租需要分期確認(rèn)收入嗎?金額不大,共10000
老師,公司沒(méi)有員工,必須要給法人發(fā)工資嗎
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤(rùn)是7萬(wàn),然后呢,因?yàn)?025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷(xiāo),就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)未分配利潤(rùn)7萬(wàn)多來(lái)交個(gè)人所得稅分紅呢?
老師,洗車(chē)費(fèi)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇什么選項(xiàng)
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),平時(shí)需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務(wù)
老師,員工的月應(yīng)發(fā)工資超過(guò)5千,為什么我報(bào)個(gè)稅,有的超過(guò)5千工資的員工不需要繳納個(gè)稅呢?他們沒(méi)有更新過(guò)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,但是也不需要繳納個(gè)稅。我該怎么跟老板解釋?zhuān)蛱炖习暹€問(wèn)我來(lái)著。
哪個(gè)板塊有講房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒(méi)找著