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我方是購買方,現(xiàn)銷售方因稅務原因,稅務局要求之前開具的發(fā)票不能抵扣,我方進項轉出會計分錄應該怎么做

2022-05-05 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-05 15:39

當時的分錄是怎么做的,做到了成本嗎?

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快賬用戶7386 追問 2022-05-05 15:47

取得發(fā)票時,借:庫存商品應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-05 15:50

借應付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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當時的分錄是怎么做的,做到了成本嗎?
2022-05-05
你好,你們這個月開紅字信息表借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-11-10
你好,這個發(fā)票不能認證了。你需要在進項轉出里面填寫負數,找你稅務局那邊給你改。把你的進項轉出在紅沖了就可以。
2024-07-30
之前是借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款嗎?沒有做成本。
2021-11-15
借其他應付款, 借主營業(yè)務成本負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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