同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費(fèi)后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請(qǐng)問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
已經(jīng)付的材料款,暫時(shí)還沒有收到發(fā)票,如何做賬?寫分錄?分幾步?要暫估嗎?
老師,我去年12月份暫估了成本,款項(xiàng)已付,材料已用,未收到發(fā)票,做了暫估,所得算匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,如何申報(bào)?
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了。現(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
為什么要預(yù)付呢?已經(jīng)收到貨了,付款和收貨同時(shí)進(jìn)行的,只是沒有收到材料發(fā)票,到時(shí)候工程完了再一起開票。是否需要暫估?
同學(xué),你好 收到貨物,那需要暫估 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款
庫存商品暫估?這個(gè)不用吧?那增值稅進(jìn)項(xiàng)呢?
同學(xué),你好 如果你是專票 借:庫存商品-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款
是專票啊,但是暫時(shí)沒收到發(fā)票啊,如何做分錄?
同學(xué),你好 沒有收到發(fā)票,不做進(jìn)項(xiàng) 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款
那到時(shí)候收到發(fā)票呢?
同學(xué),你好 紅字沖掉這筆分錄
分別怎么寫分錄?
同學(xué),你好 紅沖分錄 借:庫存商品-暫估? 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
充了重新寫分錄?怎么寫?借:材料+增值稅(進(jìn)) 貨:銀存 重新做一次?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
非得這么寫嗎?能否直接 借:材料(不含稅)+增值 稅(進(jìn)) 貨:之前的材料金額(含稅支付總額)
同學(xué),你好 也可以的
啊? 好吧,謝謝老師。
不客氣,祝工作順利