你好 3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅 企業(yè)收回這批材料后直接對外出售的,借:委托加工物資,貸:銀行存款 企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,貸:銀行存款 4、完工收回委托加工物資 借:庫存商品,貸:委托加工物資
某一般納稅企業(yè)委托外單位加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本1000萬元,加工費(fèi)100萬元(不含稅),受托方適用的增值稅稅率為13%,受托方代收代繳消費(fèi)稅50萬元。該批材料加工后委托方直接出售,則該批材料加工完畢入庫時的成本為( )萬元。
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對外出售的,應(yīng)計入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬元,加工費(fèi)為50萬元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫時的成本為()萬元(2021年)A.800B.890C.994D.944
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實際成本為200萬元,支付加工費(fèi)10萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬元。企業(yè)收回這批材料后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實際成本為200萬元。支付加工費(fèi)10萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫會計分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時這個第三題和第四題不太懂,不會寫
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實際成本為200萬元。支付加工費(fèi)10萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫會計分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時這個第三題和第四題不太懂,不會寫
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用