你好 3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅 企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售的,借:委托加工物資,貸:銀行存款 企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,貸:銀行存款 4、完工收回委托加工物資 借:庫存商品,貸:委托加工物資
某一般納稅企業(yè)委托外單位加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本1000萬元,加工費(fèi)100萬元(不含稅),受托方適用的增值稅稅率為13%,受托方代收代繳消費(fèi)稅50萬元。該批材料加工后委托方直接出售,則該批材料加工完畢入庫時(shí)的成本為( )萬元。
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對(duì)外出售的,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬元,加工費(fèi)為50萬元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫時(shí)的成本為()萬元(2021年)A.800B.890C.994D.944
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬元,支付加工費(fèi)10萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬元。企業(yè)收回這批材料后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬元。支付加工費(fèi)10萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫會(huì)計(jì)分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時(shí)這個(gè)第三題和第四題不太懂,不會(huì)寫
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬元。支付加工費(fèi)10萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫會(huì)計(jì)分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時(shí)這個(gè)第三題和第四題不太懂,不會(huì)寫
暫估的成本費(fèi)用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請(qǐng)問對(duì)方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對(duì)吧?
分紅了之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配余額減少了,這樣就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債上期未分配利潤余額+/-當(dāng)期凈利潤≠期末未分配利潤余額了,這樣有什么問題沒有?會(huì)不會(huì)有的說報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)?
你好,請(qǐng)問開專票公司要求開3%的發(fā)票,印花稅怎么算的,費(fèi)用3.75是怎么算出來的?
建筑企業(yè),有工程項(xiàng)目下來,銀行審批資金是按項(xiàng)目完工進(jìn)度審批嗎
1.李某某2023年納稅年度扣除專項(xiàng)扣除后的月工資為16000元,12月份除取得當(dāng)月的工資外,還取得了全年獎(jiǎng)金72000元;此外在該納稅年度的6月份,李某還取得公司債券利息2000元,為另外單位提供技術(shù)咨詢一次性收取報(bào)酬30000元,李某有一個(gè)兒子上大學(xué),每月分?jǐn)?000元,另外贍養(yǎng)老人每月分?jǐn)?000元。試計(jì)算李某這一納稅年度各項(xiàng)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面第四問里面紅筆圈起來的數(shù)據(jù)是哪里來的,沒看懂
老師請(qǐng)問一下我用快錄的憑證出的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表現(xiàn)金流量表跟手工賬出的表數(shù)不一樣呢檢查過來都沒有錄錯(cuò)!
老師零售行業(yè)預(yù)付款可以開貨品發(fā)票嗎,貨品還沒有發(fā)出來
老師,零售行業(yè)交的預(yù)付款,可以開正常的普票嗎貨品沒給我們發(fā)出來
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那這個(gè)分錄后邊的數(shù)字怎么寫???這個(gè)分別寫嗎1收回后用于直接銷售2收回后用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品然后分錄一樣,數(shù)不一樣,這是為嘛?
你好,你說的第3題,第四題已經(jīng)給予回復(fù)了啊?