你好 3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅 企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售的,借:委托加工物資,貸:銀行存款 企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,貸:銀行存款 4、完工收回委托加工物資 借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資
某一般納稅企業(yè)委托外單位加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本1000萬(wàn)元,加工費(fèi)100萬(wàn)元(不含稅),受托方適用的增值稅稅率為13%,受托方代收代繳消費(fèi)稅50萬(wàn)元。該批材料加工后委托方直接出售,則該批材料加工完畢入庫(kù)時(shí)的成本為( )萬(wàn)元。
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對(duì)外出售的,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬(wàn)元,加工費(fèi)為50萬(wàn)元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬(wàn)元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫(kù)時(shí)的成本為()萬(wàn)元(2021年)A.800B.890C.994D.944
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬(wàn)元,支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。企業(yè)收回這批材料后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬(wàn)元。支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時(shí)這個(gè)第三題和第四題不太懂,不會(huì)寫(xiě)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為200萬(wàn)元。支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。(1)企業(yè)收回這批材料后直接對(duì)外出售。(2)企業(yè)收回這批材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品要求:編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄1、發(fā)給外單位加工物資2、支付加工費(fèi)3、由受托方代收代繳的消費(fèi)稅4、完工收回委托加工物資時(shí)這個(gè)第三題和第四題不太懂,不會(huì)寫(xiě)
老師,什么叫免抵退?
老師好,我公司對(duì)自建的食堂里的餐廳還有宿舍進(jìn)行裝修了,由于無(wú)法確定原值,就把所有的改擴(kuò)建費(fèi)用放在長(zhǎng)期待攤里了,那這個(gè)待攤費(fèi)按多少年分?jǐn)偘。?/p>
老師好,我公司最近對(duì)車(chē)間進(jìn)行裝修,車(chē)間內(nèi)有食堂和餐廳,餐廳里購(gòu)買(mǎi)的一系列廚具 1 萬(wàn)多,該怎么入賬?裝修費(fèi)進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了。
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價(jià)怎么區(qū)別,都有降低價(jià)格
老師,我們有個(gè)廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們?cè)趺崔k
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷(xiāo)項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買(mǎi)的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
那這個(gè)分錄后邊的數(shù)字怎么寫(xiě)???這個(gè)分別寫(xiě)嗎1收回后用于直接銷(xiāo)售2收回后用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品然后分錄一樣,數(shù)不一樣,這是為嘛?
你好,你說(shuō)的第3題,第四題已經(jīng)給予回復(fù)了啊?