你好,四月份之前借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 不需要交增值稅的時(shí)候把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 四月份之后借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,做賬的時(shí)候按1%價(jià)稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過(guò)45萬(wàn),那減免的稅額要什么時(shí)候做賬?4月份申報(bào)后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時(shí)候一起做了?
老師2022年4月份以前,如果季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn),確認(rèn)收入時(shí),計(jì)提的增值稅(銷項(xiàng)稅額),怎么做賬?2022年4月份以后,確認(rèn)收入時(shí),還需要計(jì)提增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2022年4月以后取得的銷售收入,未達(dá)到起征點(diǎn),免征增值稅,那我5月取得收入做分錄時(shí)需要計(jì)提增值嗎?
老師,2022年有一筆含稅銷售額19406元,全部做了收入,忘了計(jì)提稅金,到一月份補(bǔ)提怎么做賬務(wù)處理,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
小規(guī)模納稅人,超過(guò)30萬(wàn)一季度,需要繳納一個(gè)點(diǎn)的增值稅5720.13,確認(rèn)收入時(shí)忘記確認(rèn)銷項(xiàng)稅,第四季度需要繳納增值稅現(xiàn)在余額表銷項(xiàng)稅掛著-5720.13,現(xiàn)在跨年了,怎么處理這個(gè)賬務(wù),請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
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