你好,到底是需要申報資金賬簿的印花稅,還是其他賬簿印花稅呢 資金賬簿的印花稅,根據(jù)實收資本%2B資本公積 總和填寫申報 其他賬簿印花稅,按賬簿數(shù)量申報,目前是免征印花稅的?
請問老師過去申報的帳薄印花稅(一本是5元),現(xiàn)在按資金帳薄申報還是按其他營業(yè)帳薄申報?我們這邊稅務(wù)讓按資金帳薄申報,怎么感覺不符???
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產(chǎn),那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產(chǎn),那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師好,請問公司資金帳薄印花稅申報后是按年申報了,也繳費(fèi)了,現(xiàn)在是退好呢?還是抵好呢?怎么寫說明?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報;營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報。但是現(xiàn)在申報第四季度時,顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報了 但是申報清冊那個營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報 而點進(jìn)去想申報其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個怎么處理呢?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進(jìn)項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進(jìn)項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進(jìn)項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
是啊,當(dāng)?shù)囟悇?wù)是讓我申報每年一次購買的帳薄印花稅,現(xiàn)在取消了!但不知道為什么是資金帳薄印花稅?
你好,你單位當(dāng)年有增加實收資本和資本公積嗎?? 有新設(shè)立其他賬簿嗎?
就是3月份有實收資本印花稅,我已經(jīng)申報了!
你好,既然已經(jīng)申報了,那稅局還通知申報,依據(jù)是什么呢?
不清楚,問了就說是每年一次的帳薄印花稅!
你好,你單位有新設(shè)立其他賬簿嗎?
沒有,公司基本沒有什么業(yè)務(wù)了!
你好,那就不需要申報其他賬簿才是啊?