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老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來(lái)交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?

2022-08-24 15:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-24 15:33

同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)整一致

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同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)整一致
2022-08-24
同學(xué)你好 增值稅收入和所得稅收入要一致
2022-08-24
你好; 是的。 正常做賬到固定資產(chǎn)清理。 申報(bào)的時(shí)候 按實(shí)際來(lái)報(bào)即可。 這個(gè) 特殊情況是可以的
2021-09-01
你好看,你賬上的就行。
2021-01-19
您好,這個(gè)沒辦法,稅會(huì)口徑差異。很正常
2022-07-10
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