你好,有可能是稅局工作人員把所屬時期選擇錯誤了 ,退回重新開具。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
老師你好,我們是小規(guī)模公司,我22年3月開了77萬的專票,把發(fā)票稅號寫錯了,但到4月7號今天才發(fā)現(xiàn),但3月份開票是1%稅率,4月份變成了3%稅率,我現(xiàn)在要開77萬專票咋交多少稅是無法選擇1%的稅率,票面上只有3個點稅率。 政策是4月1號才變成專票3個點,有什么辦法能開1個點專票,如果開不了我個人要賠付77萬兩個點的稅率既15400元,老師能不能想想辦法
我的契稅證明上稅款所屬時期為什么是4月30號至4月30號,會不會是辦理人寫錯了
@答疑國月老師|財會成長學苑 老師,建筑裝修一般納稅人公司,異地項目4月27號已經(jīng)給甲方開票了,今天在電子稅局預繳這個項目的增值稅時,稅款所屬期選成5月份了。印花稅和企業(yè)所得稅已繳完稅款。增值稅申報審核中。怎么補救能抵減4月的增值稅呢?外經(jīng)證合同期限選擇成2022年5月1號至2022年5月31號了)
建筑公司,公司所在地安徽項目所在地江蘇,23年一月份的時候開了一個外經(jīng)證,合同日期是23年1月至25年12月合同金額是750萬,且一月份的時候已開票240萬,一月在江蘇稅務局已經(jīng)預繳申報,本月4月份再次開票,本月是不是要在江蘇稅務局填寫預繳申報表,稅款所屬期是4月一號至四月30號
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
老師我們公司在個體戶那里購買的商品,付款時不是法人的卡號,現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報
請問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務,以及用自己的場地進行給學員做投資教學服務,我作為一名會計,有點懷疑公司是不是搞代客理財,證券公司那邊會給返傭,公司后續(xù)會讓我以廣告服務費給對方開票,這種情況下如果我給對方開發(fā)票了,會有什么風險嗎?
老師你好水利建設是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費稅、資源稅、城建稅、教育費附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計入稅金及附加,也就是計入當期損益,對吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個人 A如果是股東同時又是公司的高管的話,如果預計公司當面利潤有400萬,那把300萬作為獎金發(fā)放給A,同時公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會有什么風險點嗎?
老師,公司賬上一臺車賣給個人二手商A,然后他又賣給個人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因為二手車發(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個分錄怎么寫