是的,稅負(fù)提高了,對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要求的就沒(méi)有那么高了,只是實(shí)際繳納的增值稅增高了
請(qǐng)問(wèn)老師,我剛接手外帳,想問(wèn)下,我做賬是不是必須來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開(kāi)出去的也要這樣嘛?我遇到個(gè)問(wèn)題,客戶要求價(jià)格開(kāi)的高點(diǎn),這樣我不就是利潤(rùn)高了嗎?我們進(jìn)出不多的。?,F(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)多,老板也不想繳納稅的!開(kāi)出去高,那不就是利潤(rùn)就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn),我今年的費(fèi)用已經(jīng)確定了,只是對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)票,估計(jì)要明年才開(kāi),如果我暫估入賬時(shí),暫估了進(jìn)項(xiàng)稅(但是實(shí)際不抵扣,收到發(fā)票再抵),會(huì)不會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)?就是做賬不規(guī)范,但是不影響實(shí)際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做,是因?yàn)槿绻粫汗肋M(jìn)項(xiàng)的話,我的賬面上的應(yīng)付暫估就有進(jìn)項(xiàng)稅的差異,負(fù)債就和實(shí)際不符了。
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我的銷項(xiàng)是13%的,進(jìn)項(xiàng)是9%和6%,如果我抵扣了進(jìn)項(xiàng),我的利潤(rùn)就成負(fù)的了,如果我不抵扣,我增值稅又很高,我怎么把賬調(diào)到增值稅和企業(yè)所得稅都繳納稅款
請(qǐng)問(wèn)老師,我把稅負(fù)率由3.5%提升到5.6%,對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要求的就沒(méi)有那么高了,只是實(shí)際繳納的增值稅增高了,是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請(qǐng)說(shuō)明理由
老師,69歲左右員工不夠買社保需要申報(bào)個(gè)稅嗎
如果給公司員工和客戶統(tǒng)一購(gòu)買了月餅,這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到辦公費(fèi),可以怎么解釋
計(jì)提工資和管理費(fèi)多計(jì)提了一分錢,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師我們是代理,客戶從美團(tuán)下單酒店,我們?cè)偃ゾ频晗聠螔耆≈虚g差額的賬務(wù)處理怎么做
比如法人開(kāi)了A公司和B公司在A公司和B公司都報(bào)了工薪兩公司都可以扣除5000元是嗎?
老師個(gè)稅報(bào)了,職工要現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎
海鮮流通環(huán)節(jié)開(kāi)票是免稅的嗎?
三方貿(mào)易的報(bào)關(guān)單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅
請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)稽查企業(yè)稅負(fù)率,是不是都是按照全年的稅負(fù)率查?并不是單月份的
是的,是全年的稅負(fù)率,不是單個(gè)月份。