借銀行存款 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅 應(yīng)交稅費附加稅
老師,你好,請問下11月份申報時,有增值稅586.67元和附加稅29.33元,是暫緩到下年2月份繳納,11月份怎么做會計分錄呢
老師您好,4月份收到稅局今年1月和2月交的增值稅和附加稅,因疫情暫緩交納,這個分錄怎么做
老師你好,增值稅緩交政策,4月份把1月份交的2021年4月份緩交的增值稅部分退回了,這個月報稅報表怎么填
老師好, 請問因緩交政策,4月份退回了1月的城建稅和地方教育費附加,我4月做分錄:借銀行存款,貸應(yīng)交稅費。但是這樣導(dǎo)致利潤表“稅金及附加”項目小于其城建稅和教育費附加之和。。,這怎么辦?
你好,老師,3月收到稅局退回1月份繳納的增值稅及附加稅,我要怎么備注和做分錄呢
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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這個附加稅,要分別到三個稅種嗎
是這么做的,寫明細。