借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
#提問#老師 收到增值稅增量留抵退稅怎么做會計分錄?
收到留抵退稅增值稅怎么做會計分錄
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會計分錄呢?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
收到增值稅留抵退稅款的會計分錄怎么做
老師,收到增值稅留抵退稅怎么做會計分錄,之前的留抵稅年底都轉(zhuǎn)到了未交增值稅
季度申報財務(wù)報表時,直接把當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表抄上去就行嗎
老師,請問固定資產(chǎn)前面是慢慢攤銷的,現(xiàn)在要賣出去了,下個月可以全部攤銷掉嗎
老師,一個公司有五個股東,然后年底分紅怎么做會計科目?
就是我想咨詢一下,個體工商戶他的開票額度只有10萬,然后對方給的開票信息稅票開了有問題,需要重新開,那么再一次去開票需要收取多少個稅點呢
老師你好員工離職退回的剩余工裝款我們應(yīng)該進(jìn)到哪個科目呢
我在3月暫估了一筆費用500萬也沒付款只是做了一張憑證,后面也沒有附件什么的,4月份沖暫估收到發(fā)票,如果稽查說這樣不行怎么辦
老師,為啥我前兩天還能看直播,今天就說我的稅務(wù)師課程關(guān)閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
老師,您好。我有一個廣州白云區(qū)的個體戶,沒有辦稅務(wù)登記?,F(xiàn)在要辦清稅證明,來注銷個體戶。我是通過粵稅通的遠(yuǎn)程可視化辦稅來申請的,顯示預(yù)計辦結(jié)時間是9月25日,是不是明天一定可以出結(jié)果。謝謝
老師,新公司開戶銀行讓我轉(zhuǎn)300到單位結(jié)算卡里,記賬是借:其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款300 對嗎
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進(jìn)度開票,甲方要給錢的時候就讓開票,然后我們?nèi)看_認(rèn)當(dāng)期收入了,成本是按每個月各項目的實際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?