你好!可以的。操作沒問題
法人在公司成立之前以個(gè)人名義簽訂合同,公司成立后能否從公司開發(fā)票,因?yàn)閷?shí)際是公司的業(yè)務(wù)!
您好老師,公司成立之前發(fā)行的業(yè)務(wù),公司成立了以后重新簽合同,開增值稅發(fā)票可以嗎
老師 公司成立之前,租的辦公地,合同是簽的法人名字,開具的個(gè)人發(fā)票,這種在公司注冊成立后,個(gè)人發(fā)票 能不能入賬 到公司???
老師好,以前農(nóng)民工給公司干活時(shí)還沒有成立勞務(wù)隊(duì),工資都是從公戶發(fā)的,后來讓他們成立了勞務(wù)隊(duì),再補(bǔ)以前的用工合同、補(bǔ)開發(fā)票,行不行?
#提問#老師,您好!公司成立前,為成立公司做準(zhǔn)備的花費(fèi)有發(fā)票,可以報(bào)銷嗎?可以入賬嗎?
個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收各有什么稅收優(yōu)惠政策?哪種更合適?
老師,股東原來是公司,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)給個(gè)人,要上哪些稅?
我們公司職工工資三、四月才沒發(fā)工資,五月發(fā)的三四月的工資,我三、四月申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,公司的產(chǎn)品用于做實(shí)驗(yàn)和贈(zèng)送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
老師,工商年報(bào)中社保繳納是填單位交的嗎,還是單位和個(gè)人的合計(jì)金額
我們有兩單出口報(bào)關(guān)單是供應(yīng)商用了順豐郵寄給客戶,順豐一并報(bào)關(guān)跟運(yùn)輸,到時(shí)可以跟稅局解釋,在購貨報(bào)價(jià)的運(yùn)費(fèi)含在貨物本身,所以供應(yīng)商承擔(dān)了運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)走的FOB,這樣子可以嗎
老師,每月有從電子稅務(wù)局里面拉出來的開具發(fā)票 和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單,另外從對(duì)公網(wǎng)銀拉出來的銀行流水,都是電子表格,問問有啥技巧能快速匹配銀行流水的金額與銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額,這樣我就 不用根據(jù)發(fā)票金額先計(jì)入應(yīng)收或應(yīng)付賬款,再根據(jù)銀行流水金額沖銷對(duì)應(yīng)公司的應(yīng)收和應(yīng)付賬款,我這樣做賬比較麻煩,想盡量匹配到對(duì)公網(wǎng)銀流水上的各家公司應(yīng)收或者應(yīng)付的銀行存款。減少我的工作量。
老師你好,幫忙看下這分錄如何做呢?是哪里錯(cuò)了? 計(jì)提借:銷售費(fèi)用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸:應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借:應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸:應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔(dān)的350 應(yīng)付職工薪酬個(gè)稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)部分775.32
請問:4月有個(gè)花班銷售收入是280元,毛利是60元,但5月里給客戶退了做其他用途,成本也確實(shí)發(fā)生,無法沖回,庫存也沒有了,客戶做其他用途也沒收入給我們,那5月的收入毛利表,就是做這筆花班銷售-280,毛利也是-280?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢如何處理賬,折舊足額計(jì)提,無產(chǎn)值,分錄。報(bào)廢所產(chǎn)生的費(fèi)用和收入直接固定資產(chǎn)辦負(fù)責(zé),不經(jīng)學(xué)校
時(shí)間有一點(diǎn)長沒問題吧老師
你好!如果嚴(yán)格按稅法,其實(shí)是不行的。你要做,你就只能當(dāng)做是現(xiàn)在的業(yè)務(wù)