你好 借:應(yīng)收賬款?4萬(wàn)*(1—10%)*1.16?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4萬(wàn)*(1—10%),? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4萬(wàn)*(1—10%)*16%
甲企業(yè)(適用13%增值稅率),2021年6月銷售給某專賣商店A牌商品一批不含稅價(jià)格為200萬(wàn)元。由于貨款回籠及時(shí),根據(jù)合同給予專賣商店2%折扣,甲企業(yè)實(shí)際取得不含稅銷售額196萬(wàn)元,則此筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元
甲企業(yè)(適用13%增值稅率),2021年6月銷售給某專賣商店A牌商品一批不含稅價(jià)格為200萬(wàn)元。由于貨款回籠及時(shí),根據(jù)合同給予專賣商店2%折扣,甲企業(yè)實(shí)際取得不含稅銷售額196萬(wàn)元,則此筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額為
某企業(yè)向a公司銷售一批產(chǎn)品價(jià)目表標(biāo)明為售價(jià)為4萬(wàn)元,適用16%的增值稅率,由于批量銷售企業(yè)給予10%的商業(yè)折扣,并按扣除商業(yè)折扣后的金額開出增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)未收。
向遠(yuǎn)大公司銷售MC產(chǎn)品一批,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格,不含稅價(jià)款為50000元,由于季節(jié)性銷,海天公司給予遠(yuǎn)大公司20%的商業(yè)折扣,商品已經(jīng)發(fā)出并開出增值稅專用發(fā)票
某企業(yè)向a公司銷售一批產(chǎn)品,價(jià)目表標(biāo)明的售價(jià)為4萬(wàn)元,適用16%的增值稅稅率。由于是批量銷售,企業(yè)給予10%的商業(yè)折扣,并按扣除商業(yè)折扣后的金額開出增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)未收根據(jù)此項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬(wàn),股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)?yè)Q了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場(chǎng)安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎