你好!可以開具對應(yīng)數(shù)額的發(fā)票,沒有報關(guān)就不算出口,按內(nèi)銷處理的
我公司出口一批貨物到國外政府 公司不開發(fā)票給對方 那我拿什么作為原始憑證確認(rèn)收入??? 還有發(fā)出貨物時應(yīng)收賬款又依據(jù)什么確認(rèn)啊 ? 報關(guān)單上的價格是出口貨物時的銷售單價嗎?
公司為一般納稅人,外幣賬戶到賬幾千美元的銷售收入 是否必須要開相同數(shù)額的出口發(fā)票,對應(yīng)這筆收入的貨物當(dāng)時發(fā)出去的時候沒有報關(guān)。
老師, 我司在4月出口一批貨物,報關(guān)貨值是$1725, 我在5月的時候開具的發(fā)票,當(dāng)時開票用的5月匯率6.5672,折合人民幣11328.42;并在5月的時候在金蝶系統(tǒng)中審核了對應(yīng)銷售發(fā)票且生成了相關(guān)的憑證,也結(jié)轉(zhuǎn)了損益; 7月的時候,我把之前開的的出口發(fā)票做了紅沖,重新按4月的匯率6.3509(折合人民幣10955.30)重新開具的出口發(fā)票; 相當(dāng)于外銷收入有-373.12的差異,但是金蝶系統(tǒng)中我已經(jīng)無法去改動應(yīng)收板塊的數(shù)據(jù); 我是否可以直接在總賬那里做一筆調(diào)整憑證: 借:財務(wù)費用-匯兌損益 373.12 貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 373.12
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價1100000美元,預(yù)估運保費100000美元,其中400000美元(扣除對應(yīng)的運保費以后)未取得出口貨物報關(guān)單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價2000000元人民幣,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當(dāng)月美元即期匯率的近似說法率為1美元=7.07元人民幣。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價11000美元,預(yù)估運保費100美元,其中400000美元(扣除對應(yīng)的運保費以后)未取得出口貨物報關(guān)單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價200000元人民幣,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當(dāng)月美元即期匯率的近似。匯塞為1美元=7.07元人民幣。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢