您好 請問匯算清繳前還沒有發(fā)放么

老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
我要報2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳,截止到2022年3月份,應(yīng)付職工薪酬多計提的193245元,匯算清繳的表格要怎么填呢
做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬,借方實際發(fā)生是13.3萬萬,,但是2022年1月把計提12月份工資1.2萬發(fā)了,企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬,計提的我填入載賬金額,應(yīng)付工資計入實際發(fā)生,稅收金額和載賬金額填一樣,因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
2022年1月補(bǔ)充計提上年應(yīng)付職工薪酬—工資,這個要在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中怎么處理?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
沒有截止到2021年12月份還有155000元沒發(fā)
不看去年 看您做匯算清繳前
沒有發(fā)完,還有193245,怎么辦
到2021年12月份還有155000元沒發(fā) 沒有發(fā)完,還有193245 怎么還多出來了?
就是去年12月份沒有發(fā)完的工資 今年匯算清繳前有沒有繼續(xù)發(fā)放 不是看科目余額
每個月都計提了,每個月都積累出來了
那可以看出來155000發(fā)放了沒有么?關(guān)鍵是看這個數(shù)
沒有,一月份發(fā)了80000元,3月份發(fā)了21755元
請問去年計提了多少工資 發(fā)放了多少
你說2021年嗎,2021年,計提了290500元,發(fā)放了135500元
發(fā)放了135500元 一月份發(fā)了80000元,3月份發(fā)了21755元? 這個也是發(fā)放去年計提的吧?
應(yīng)該是的,
那賬載金額290500? 實際發(fā)生額135500%2B80000%2B21755=237255? 稅收金額也是237255
那期間費用里面也有個職工薪酬,金額跟這個237255元不一樣沒關(guān)系對吧,A表的利潤總額跟報表是一樣的
期間費用里面也有個職工薪酬,金額跟這個237255元不一樣沒關(guān)系 是的
嗯,那賬載金額290500 實際發(fā)生額135500+80000+21755=237255 稅收金額也是237255,那調(diào)增金額就是53245元對吧
是的 差額就是納稅調(diào)增的