你好 你2月份的時(shí)候 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)等? 等到3月 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在退回 借:銀行存款 貸:稅金及附加/應(yīng)交稅費(fèi)
9印花稅多繳納了50元,月12月做了抵減10月11月印花稅,已經(jīng)在稅務(wù)局辦理了抵減,分錄應(yīng)該怎么做?
1月2月的印花稅,計(jì)提借,管理費(fèi)印花稅,貸,應(yīng)收稅費(fèi)印花稅,繳費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi),印花稅,貸 銀行。4月份減半征收退回800元。應(yīng)該怎么做分錄
2月 ,多計(jì)提印花稅6000元,3月 ,多交印花稅6000元,六稅兩費(fèi)減免,現(xiàn)在稅務(wù)局退回印花稅6000元,這個(gè)分錄是怎么做
老師,根據(jù)稅務(wù)局“六稅兩費(fèi)”政策,退回企業(yè)所屬期1月份多計(jì)提多繳納的稅費(fèi)(50%),該怎么做會(huì)計(jì)分錄?多計(jì)提:借 營業(yè)稅金 -5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 -5 收到退回款 :借 銀行存款 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 5
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄?2020年12月的出賬是 計(jì)提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
租賃鋪?zhàn)?,上一家公司剛剛裝修好的,因?yàn)樯獠缓?,我們直接租賃過來,需要支付裝修補(bǔ)償款,怎么入賬,需要上家企業(yè)開具發(fā)票嗎
老師,我這個(gè)4月利潤表,5月利潤表,6月的還沒有做賬,第二季度的這個(gè)利潤表好像不對(duì)呀,我要怎么查呢
公司股東想變更,需要交稅嗎?
請(qǐng)問 北京沒有車牌號(hào) 怎么申請(qǐng)買車?是租還是怎么的?
老師,你好,其他公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么入賬,還要不要做個(gè)稅代扣代繳呢
公司股東變更,需要交稅嗎?
公司裝修好鋪?zhàn)?,因?yàn)樯獠缓?,轉(zhuǎn)讓部分鋪?zhàn)?,收回裝修補(bǔ)償款,需要開發(fā)票嗎,如果需要,開什么項(xiàng)目
幫我看一下建筑企業(yè)這個(gè)跨地區(qū)怎么計(jì)算的稅
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。