? 你好 9月印花稅繳納的后 應(yīng)該是應(yīng)交稅費-印花稅借方余額 50? 10月,11月正常計提 有貸方余額 不知多少 假設(shè)是100 計提借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費-印花稅100 之后繳納時候 ,抵減繳納50? 按實際繳納做分錄 這樣? 借:應(yīng)交稅費-印花稅50 貸:銀行存款50 這個時候應(yīng)交稅費-印花稅原來是借50,貸100,再借50? 合計是-50%2B100-50=0 就平了
老師現(xiàn)在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應(yīng)交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
9印花稅多繳納了50元,月12月做了抵減10月11月印花稅,已經(jīng)在稅務(wù)局辦理了抵減,分錄應(yīng)該怎么做?
印花稅交多了,稅務(wù)局抵頂這個月印花稅的分錄怎么做?
請問老師,根據(jù)六稅兩費政策,1—2月多繳納的50%印花稅,抵減了4月所屬期的印花稅,比如1—2月多交200元印花,4月所屬期抵了200元印花,我應(yīng)該怎么入賬?
六稅兩費申請的抵欠印花稅,共200元,之前繳納做的借管理費用印花稅400,貸庫存現(xiàn)金400,這月印花稅50元,直接相抵了,現(xiàn)在如何做50這筆分錄?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎