您好 結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的成本時(shí),編制的會(huì)計(jì)分錄為借記庫(kù)存商品科目貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。錯(cuò)的
老師 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候借記庫(kù)存商品,銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)銷售時(shí)貸的庫(kù)存商品數(shù)量是含了銷項(xiàng)稅額嗎?
對(duì)外銷售發(fā)出商品時(shí),按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 賣出商品不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目嗎?
判斷:14.企業(yè)對(duì)于發(fā)出的商品,不符合收入確認(rèn)條件的,應(yīng)按其實(shí)際成本編制會(huì)計(jì)分錄:借記“發(fā)出商品”科目,貸記“庫(kù)存商品”科目。(
結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的成本時(shí),編制的會(huì)計(jì)分錄為借記庫(kù)存商品科目貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。是對(duì)是錯(cuò)?
請(qǐng)問(wèn)下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫(kù)存商品35萬(wàn) 貸:生產(chǎn)成本35萬(wàn) 銷售商品時(shí)我的分錄是 借:銀行存款 12萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是13萬(wàn) 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 最后這個(gè)分錄成本我應(yīng)取那個(gè)數(shù)呢?
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來(lái)然后又租出去,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問(wèn)下會(huì)計(jì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會(huì)計(jì)也應(yīng)該建個(gè)表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開(kāi)票報(bào)稅呢。
每個(gè)月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個(gè)公司的賬戶可以給另外一個(gè)公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報(bào)溢入庫(kù)和分割入庫(kù),都是可以沖減成本的嗎?
請(qǐng)問(wèn)第三季度的企業(yè)所得稅計(jì)提在哪個(gè)月的賬上呢,
老師,個(gè)體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目掛的錢一直都在上面,我怕萬(wàn)一有一天注銷這個(gè)其他應(yīng)付款沒(méi)法處理,到時(shí)候可以直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購(gòu)控制流程,及物料驗(yàn)收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報(bào)工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個(gè)月計(jì)提工資,個(gè)稅也申報(bào)了,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個(gè)我要怎么填寫