對,沒有合同的話,就是根據(jù)你的收入和采購的金額來算的。
麻煩鄒老師回答一下這個問題 印花稅是根據(jù)上個月的銷售額計算出來的對吧,為什么不需要計提呢,這樣不就變成了,當(dāng)月的營業(yè)稅金及附加是上個月的印花稅
印花稅申報,是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報印花稅。比如說一個工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報,這樣做對嗎
老師我們是新小企業(yè)會計準則,我今年沒有計提印花稅,直接在第二個月繳納時做營業(yè)稅金及附加了,我覺得這樣不好統(tǒng)計印花稅,我打算這個月開始還是每個月計提印花稅,這樣可以嗎?
老師:印花稅是根據(jù)合同金額記提的,可是這個合同金額是從主營業(yè)務(wù)收入里看嗎
老師,每個計提印花稅都是根據(jù)本月營業(yè)收入來做得,這樣做對嗎?
支票的金額到底是絕對記載還是非?
@董老師,早上好,請教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號文
老師你好,在保險客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險,在哪那個模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,因后期修改報表帶出彌補虧損,形成當(dāng)時季度所得稅多交,年度匯算的時候會不會帶到年度匯算申報表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正??劭?。這筆預(yù)繳稅款超過五年未使用,對企業(yè)會不會造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當(dāng)時年度匯算報表,把這筆錢用了,會不會影響后期數(shù)據(jù)
會計人員一定要離職交接要滿1個月嗎,提前一個月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
老師,只做了收入的印花稅,采購沒有做印花稅
你的采購金額也是應(yīng)該交印花稅的。
我們的采購都是國外進口的,這個也要交嗎?
進貨的也是需要繳納的 購銷合同就算
我們單位好像從來沒交過,只交的銷售收入的印花稅
哦 按理說是需要交的
那我是不是以后都要計提,進和銷都計提
是的, 正確來說是這么做的
之前沒計提,稅務(wù)不會查吧
不好說 要是不查就沒啥事
好的,那我從這個月開始都計提,謝謝老師
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